索引号:4303000006/2024-1309167
发布机构:市发展和改革局
发布目录:财政信息
湘乡市发展和改革局2024年部门预算公开 说明
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2024-06-14 11:00
| 2024年部门预算公开表 | ||||
| 单位编码: | 511001 | |||
| 单位名称: | 湘乡市发展和改革局 | |||
| 部门预算公开表 | ||
| 一、部门预算报表 | ||
| 1 | 收支总表 | |
| 2 | 收入总表 | |
| 3 | 支出总表 | |
| 4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
| 5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
| 6 | 财政拨款收支总表 | |
| 7 | 一般公共预算支出表 | |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 | |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 16 | 政府性基金预算支出表 | |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
| 19 | 国有资本经营预算表 | |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
| 21 | 专项资金预算汇总表 | |
| 22 | 其他项目支出绩效目标表 | |
| 23 | 部门整体支出绩效目标表 | |
| 部门公开表01 | |||||||
| 收支总表 | |||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,525.48 | (一)一般公共服务支出 | 1,140.62 | 一、基本支出 | 1,235.48 | 一、机关工资福利支出 | 997.54 |
| 经费拨款 | 1,345.48 | (二)外交支出 | 工资福利支出 | 997.54 | 二、机关商品和服务支出 | 474.27 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 180.00 | (三)国防支出 | 70.00 | 商品和服务支出 | 184.27 | 三、机关资本性支出(一) | |
| 行政事业性收费收入 | (四)公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 53.66 | 四、机关资本性支出(二) | |||
| 专项收入 | (五)教育支出 | 二、项目支出 | 290.00 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
| 国有资本经营收入 | (六)科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 290.00 | 七、对企业补助 | |||
| 罚没收入 | (八)社会保障和就业支出 | 113.32 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 八、对企业资本性支出 | |||
| 捐赠收入 | (九)社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 53.66 | |||
| 政府住房基金收入 | (十)卫生健康支出 | 56.90 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | |||
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | 180.00 | (十一)节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | |||
| 一般债券 | (十二)城乡社区支出 | 对企业补助(基本建设) | 十二、债务还本支出 | ||||
| 外国政府和国际组织贷款 | (十三)农林水支出 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | ||||
| 外国政府和国际组织捐赠 | (十四)交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | (十五)资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | (十六)商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
| 四、社会保障基金预算资金 | (十七)金融支出 | ||||||
| 五、财政专户管理资金收入 | (十八)援助其他地区支出 | ||||||
| 六、上级财政补助收入 | (十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 一般公共预算补助 | (二十)住房保障支出 | 88.64 | |||||
| 政府性基金补助 | (二十一)粮油物资储备支出 | 56.00 | |||||
| 国有资本经营预算补助 | (二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||
| 七、事业收入 | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 八、事业单位经营收入 | (二十四)预备费 | ||||||
| 九、上级单位补助收入 | (二十五)其他支出 | ||||||
| 十、附属单位上缴收入 | (二十六)转移性支出 | ||||||
| 十一、其他收入 | (二十七)债务还本支出 | ||||||
| (二十八)债务付息支出 | |||||||
| (二十九)债务发行费用支出 | |||||||
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,525.48 | 本 年 支 出 合 计 | 1,525.48 | 本 年 支 出 合 计 | 1,525.48 | 本 年 支 出 合 计 | 1,525.48 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 1,525.48 | 支 出 总 计 | 1,525.48 | 支 出 总 计 | 1,525.48 | 支 出 总 计 | 1,525.48 |
| 部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 1,525.48 | 1,525.48 | 1,525.48 | |||||||||||||||||||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 1,525.48 | 1,525.48 | 1,525.48 | ||||||||||||||||||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 1,525.48 | 1,525.48 | 1,525.48 | ||||||||||||||||||||
| 部门公开表03 | ||||||||||
| 支出总表1 | ||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 1,525.48 | 1,235.48 | 290.00 | 0.00 | ||||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 290.00 | 0.00 | |||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 290.00 | 0.00 | |||||
| 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,140.62 | 976.62 | 164.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 1,140.62 | 976.62 | 164.00 | 0.00 | |||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 976.62 | 976.62 | ||||
| 201 | 04 | 04 | 2010404 | 战略规划与实施 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 201 | 04 | 08 | 2010408 | 物价管理 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 201 | 04 | 99 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 144.00 | 144.00 | ||||
| 203 | 203 | 国防支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||||
| 203 | 06 | 20306 | 国防动员 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | |||
| 203 | 06 | 03 | 2030603 | 人民防空 | 70.00 | 70.00 | ||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.32 | 113.32 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.11 | 107.11 | ||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | ||||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 56.90 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.90 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.90 | 56.90 | ||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 88.64 | 88.64 | ||||
| 222 | 222 | 粮油物资储备支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | ||||
| 222 | 01 | 22201 | 粮油物资事务 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | |||
| 222 | 01 | 99 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 56.00 | 56.00 | ||||
| 部门公开表04 | |||||||||||||||||||
| 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总? 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 合计 | 1,525.48 | 997.54 | 474.27 | 53.66 | |||||||||||||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 1,525.48 | 997.54 | 474.27 | 53.66 | ||||||||||||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 1,525.48 | 997.54 | 474.27 | 53.66 | ||||||||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,140.62 | 738.68 | 348.27 | 53.66 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 1,140.62 | 738.68 | 348.27 | 53.66 | ||||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 976.62 | 738.68 | 184.27 | 53.66 | |||||||||||
| 201 | 04 | 04 | 2010404 | 战略规划与实施 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 08 | 2010408 | 物价管理 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 99 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 144.00 | 144.00 | |||||||||||||
| 203 | 203 | 国防支出 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
| 203 | 06 | 20306 | 国防动员 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||
| 203 | 06 | 03 | 2030603 | 人民防空 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.32 | 113.32 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.11 | 107.11 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.11 | 107.11 | |||||||||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | |||||||||||||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 56.90 | 56.90 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.90 | 56.90 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.90 | 56.90 | |||||||||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||
| 222 | 222 | 粮油物资储备支出 | 56.00 | 56.00 | |||||||||||||||
| 222 | 01 | 22201 | 粮油物资事务 | 56.00 | 56.00 | ||||||||||||||
| 222 | 01 | 99 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 56.00 | 56.00 | |||||||||||||
| 部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
| 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| 合计 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 184.27 | 53.66 | 290.00 | 290.00 | |||||||||||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 184.27 | 53.66 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | |||||||||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 184.27 | 53.66 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,140.62 | 976.62 | 738.68 | 184.27 | 53.66 | 164.00 | 164.00 | |||||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 1,140.62 | 976.62 | 738.68 | 184.27 | 53.66 | 164.00 | 164.00 | ||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 976.62 | 976.62 | 738.68 | 184.27 | 53.66 | |||||||||||
| 201 | 04 | 04 | 2010404 | 战略规划与实施 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 08 | 2010408 | 物价管理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 99 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |||||||||||||
| 203 | 203 | 国防支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
| 203 | 06 | 20306 | 国防动员 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||
| 203 | 06 | 03 | 2030603 | 人民防空 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.32 | 113.32 | 113.32 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | |||||||||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | |||||||||||||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | |||||||||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||
| 222 | 222 | 粮油物资储备支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||||||||||||
| 222 | 01 | 22201 | 粮油物资事务 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | ||||||||||||||
| 222 | 01 | 99 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||||||||||
| 部门公开表06 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,525.48 | 一、本年支出 | 1,525.48 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,525.48 | (一)一般公共服务支出 | 1,140.62 |
| 经费拨款 | 1,345.48 | (二)外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 180.00 | (三)国防支出 | 70.00 |
| (二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (五)教育支出 | ||
| (四)社会保险基金预算资金 | (六)科学技术支出 | ||
| 二、上年结转 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 113.32 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (十)卫生健康支出 | 56.90 | |
| (四)社会保险基金预算资金 | (十一)节能环保支出 | ||
| (十二)城乡社区支出 | |||
| (十三)农林水支出 | |||
| (十四)交通运输支出 | |||
| (十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
| (十六)商业服务业等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地区支出 | |||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | 88.64 | ||
| (二十一)粮油物资储备支出 | 56.00 | ||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (二十四)预备费 | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)转移性支出 | |||
| (二十七)债务还本支出 | |||
| (二十八)债务付息支出 | |||
| (二十九)债务发行费用支出 | |||
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,525.48 | 支 出 总 计 | 1,525.48 |
| 部门公开表07 | ||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 53.66 | 184.27 | 290.00 | ||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 53.66 | 184.27 | 290.00 | |||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 53.66 | 184.27 | 290.00 | |||
| 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,140.62 | 976.62 | 738.68 | 53.66 | 184.27 | 164.00 | ||
| 201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 1,140.62 | 976.62 | 738.68 | 53.66 | 184.27 | 164.00 | |
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 976.62 | 976.62 | 738.68 | 53.66 | 184.27 | |
| 201 | 04 | 04 | 2010404 | 战略规划与实施 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 201 | 04 | 08 | 2010408 | 物价管理 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 201 | 04 | 99 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 144.00 | 144.00 | ||||
| 203 | 203 | 国防支出 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||
| 203 | 06 | 20306 | 国防动员 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 203 | 06 | 03 | 2030603 | 人民防空 | 70.00 | 70.00 | ||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.32 | 113.32 | 113.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | |||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | |||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | |||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | |||
| 222 | 222 | 粮油物资储备支出 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | ||
| 222 | 01 | 22201 | 粮油物资事务 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | |
| 222 | 01 | 99 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 56.00 | 56.00 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.66 | 53.66 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.48 | 6.48 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.56 | 0.56 | |
| 30302 | 退休费 | 46.62 | 46.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | 997.54 | 997.54 | |
| 30107 | 绩效工资 | 131.46 | 131.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.16 | 63.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 348.96 | 348.96 | |
| 30103 | 奖金 | 195.10 | 195.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.11 | 107.11 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.21 | 6.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.90 | 56.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 88.64 | 88.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 184.27 | 184.27 | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30201 | 办公费 | 27.00 | 27.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30229 | 福利费 | 16.87 | 16.87 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 60.11 | 60.11 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 13.50 | 13.50 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 | |
| 合计 | 1235.48 | 1051.20 | 184.27 | |
| 部门公开表09 | |||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
| 合计 | 997.54 | 997.54 | 738.68 | 170.22 | 88.64 | ||||||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 997.54 | 997.54 | 738.68 | 170.22 | 88.64 | |||||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 997.54 | 997.54 | 738.68 | 170.22 | 88.64 | |||||||
| 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 738.68 | 738.68 | 738.68 | ||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 738.68 | 738.68 | 738.68 | |||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 738.68 | 738.68 | 738.68 | ||||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.32 | 113.32 | 113.32 | ||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | ||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | |||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | ||||||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | ||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | |||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | ||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | ||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | ||||||
| 部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
| 合计 | 997.54 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | 170.22 | 107.11 | 56.90 | 6.21 | 88.64 | ||||||||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 997.54 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | 170.22 | 107.11 | 56.90 | 6.21 | 88.64 | |||||||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 997.54 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | 170.22 | 107.11 | 56.90 | 6.21 | 88.64 | |||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 738.68 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 738.68 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | ||||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 738.68 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | |||||||||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.32 | 113.32 | 107.11 | 6.21 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | ||||||||||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | |||||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | ||||||||||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | ||||||||||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | ||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||||
| 部门公开表11 | ||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | ||||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | |||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | |||||
| 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | ||||
| 201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | |||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | ||
| 部门公开表12 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
| 合计 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | |||||||||||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | ||||||||||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | ||||||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | |||||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | ||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | |||||||||
| 部门公开表13 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
| 合计 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | |||||||||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | ||||||||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | ||||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | |||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | ||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | |||||||
| 部门公开表14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | ||||||||||||||||||||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | |||||||||||||||||||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 发展与改革事务 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | |||||||||||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | ||||||||||||||||||
| 部门公开表15 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 7.80 | 4.80 | 4.80 | 3.00 | |||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 7.80 | 4.80 | 4.80 | 3.00 | ||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 7.80 | 4.80 | 4.80 | 3.00 | ||
| 部门公开表16 | |||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||
| 部门公开表17 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总? 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 部门公开表18 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 部门公开表19 | |||||||
| 国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||
| 部门公开表20 | |||||||
| 财政专户管理资金预算支出表 | |||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||
| 部门公开表21 | |||||||||||||
| 专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称(专项名称) | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
| 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
| 合计 | 290.00 | 290.00 | 110.00 | 180.00 | 290.00 | ||||||||
| 511 | 湘乡市发展和改革局 | 290.00 | 290.00 | 110.00 | 180.00 | 290.00 | |||||||
| 511001 | 国民经济和社会发展调研经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 511001 | 价格认定专项经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 511001 | 价格信息采集监测经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 511001 | 社会信用体系建设专项经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 511001 | 争资引项前期专项经费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||||
| 511001 | 政府投资项目评审专项经费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
| 511001 | 人防专项 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| 511001 | 粮油检验监测中心专项经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 511001 | 企业改制留守人员支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||||||||
| 511001 | 企业改制遗留问题支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 511001 | 湘乡市应急物资储备库配套资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 部门公开表22 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 单位代码 | 单位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 290.00 | ||||||||||
| 511001 | 国民经济和社会发展调研经费 | 5.00 | 受政府委托,向人民代表大会报告。1.关于2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的汇报;2.2024年国民经济和社会发展计划执行情况及2025年计划(草案)的报告。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国民经济和社会发展调研 | 5 | 万元 | 定量 | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研 | 1000份以上 | 份 | 定量 | |||||||
| 质量指标 | 调研完成率 | 100% | 率 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 调研周期 | 1 | 年 | 定量 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 建言献策水平 | 提升 | 持续 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 价格认定专项经费 | 10.00 | 经有关国家机关提出,价格认定机构对纪检监察、司法和行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。《湖南省涉案物价格鉴证管理条例》、《价格认定规定》 | 成本指标 | 经济成本指标 | 价格认定专项 | 10 | 万元 | 定量 | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 价格认定 | 50件以上 | 件 | 定量 | |||||||
| 质量指标 | 认定率 | 100% | 率 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 认定周期 | 1 | 年 | 定量 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 价格确认能力 | 提升 | 持续 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 价格信息采集监测经费 | 5.00 | 价格信息监测专项经费。经有关国家机关提出,价格认定机构对纪检监察、司法和行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 价格信息采集监测 | 5 | 万元 | 定量 | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 价格信息监测分析报告 | 12 | 期 | 定量 | |||||||
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 95% | 率 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 监测周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 价格信息采集监测能力 | 提升 | 持续 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 粮油检验监测中心专项经费 | 9.00 | 根据省级文件要求,湘乡市粮油检验检测中心运行经费及其他办公费及人员经费。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 粮油检验监测中心专项 | 9 | 万元 | 定量 | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成检验检测中心检验数量 | 800以上 | 份 | 定量 | |||||||
| 质量指标 | 检验准确率 | 100% | 率 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 检测周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 粮食安全保障能力 | 提升 | 持续 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 企业改制留守人员支出 | 37.00 | 根据关于请求调整粮食系统预算专项经费使用分配方案的报告,企业改制留守人员工资。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业改制留守人员支出 | 37 | 万元 | 定量 | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障企业改制留守人员工资 | 31人 | 人 | 定性 | |||||||
| 质量指标 | 工资足额发放率 | 90%以上 | 率 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 发放周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 改制企业人心稳定性 | 提升 | 返聘原粮食局企业改制人员、稳定人心 | 持续 | 定性 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 企业改制遗留问题支出 | 5.00 | 企业改制遗留问题处理。根据关于请求调整粮食系统预算专项经费使用分配方案的报告,遗留问题支出5万元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
| 社会成本指标 | 保障企业改制遗留问题支出 | 5 | 万元 | 定量 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障企业改制遗留问题 | 1 | 项 | 定性 | |||||||
| 质量指标 | 发放足额到位率 | 100% | 足额到位 | 项 | 定性 | |||||||
| 时效指标 | 工作周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 企业改制人心稳定性 | 提升 | 稳定人心 | 持续 | 定性 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 人防专项 | 70.00 | 组织有关部门建立群众防空组织,群众防空组织战时担负前线抢修、医疗救护、防火灭火、防疫灭菌、消毒和消除沾染、保障通信联络、抢救人员和抢运物资、维护社会治安等任务,平时应当协助防汛、防震等部门担负抢险救灾任务。根据本单位主要工作职责内容之一组织人民防空干部教育培训,按照湘潭市办年度考核内容,在党校常设人防宣教课程,普及小学、初中人防知识教育,建立教育试点,及利用重要时节开展宣教活动。群众防空组织应当根据人民防空主管部门制定的训练大纲和训练计划进行专业训练,我办负责此项目具体实施。每年需新增1-2台警报器,同时对已安装的警报设备、短波、超短波、视频会议系统等都需进行维护保养等 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人防专项支出 | 70 | 人防专项支出 | 万元 | 定量 | ||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人防通讯警报设备维护、组织人防专业队伍训练、人防演练、人防宣传教育及法规学习、人防工事维护 | 4-5项 | 项 | 定量 | |||||||
| 质量指标 | 各项工作达标率 | 100% | 率 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 工作周期 | 1年 | 2024年12月31日前 | 年 | 定量 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 人防建设能力 | 提升 | 持续 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 社会公众满意度 | 率 | 定性 | ||||||
| 511001 | 社会信用体系建设专项经费 | 15.00 | 推进信用记录建设和信用信息征集共享,加快推进政务诚信建设,深入推进商务诚信建设,全面推进社会诚信建设等。信用示范县市创建已纳入湘潭和省里的专项考核,2024年将纳入真抓实干内容。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
| 社会成本指标 | 社会信用体系建设 | 15 | 万元 | 定量 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 信用信息记录征集 | 30家以上 | 家 | 定量 | |||||||
| 质量指标 | 双公示率 | 95%以上 | 率 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 工作周期 | 1 | 年 | 定量 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 诚信建设水平 | 提升 | 持续 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 湘乡市应急物资储备库配套资金 | 5.00 | 湘乡市应急物资储备库配套资金及人员经费。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
| 社会成本指标 | 应急物资储备库配套资金成本 | 5 | 万元 | 定量 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 应急物资储备 | 1 | 项 | 定量 | |||||||
| 质量指标 | 应急物资储备准确率 | 100% | 百分比 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 储备周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 应急物资储备保障能力 | 提高 | 持续 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 百分比 | 定性 | |||||||
| 511001 | 争资引项前期专项经费 | 110.00 | 项目策划包装、申报等前期工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
| 社会成本指标 | 项目策划包装、申报等前期工作 | 110 | 万元 | 定性 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 向上争资引项 | 1亿元 | 亿元 | 定量 | |||||||
| 质量指标 | 争取资金性质为中央预算内资金运用率 | 95%以上 | 率 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 工作周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 基础设施建设,民生建设水平 | 改善 | 持续 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 百分比 | 定性 | |||||||
| 511001 | 政府投资项目评审专项经费 | 19.00 | 为进一步规范政府投资行为,充分发挥政府投资的引导作用和放大效应,建立健全科学的政府投资决策、建设和监管制度。设立市政府投资项目服务中心,为我局下属事业单位。政府投资项目现场查勘、参与国省组织的评审业务学习培训、组织评审机构、编制单位前期评审业务学习培训、评审会议室的设备、办公用品的日常维护更新及用于评审工作的其他费用。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府投资项目评审专项 | 19 | 万元 | 定量 | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府投资项目评审 | 30个以上 | 个 | 定量 | |||||||
| 质量指标 | 达到估算,控制概算率 | 100% | 率 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 工作周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 政府投资使用效益 | 提升 | 持续 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 百分比 | 定性 | |||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||
| 部门公开表23 | ||||||||||||||||||
| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 部门:511_湘乡市发展和改革局 | ||||||||||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | ||||
| 511001 | 湘乡市发展和改革局 | 1,525.48 | 1,525.48 | 1,235.48 | 290.00 | 目标1:完成全市主要经济指标,其中地区生产总值增长7.5%以上,固定资产投资增长10%以上; 目标2:做好向上争资工作; 目标3:引导和监管固定资产投资; 目标4:开展价格认定服务; 目标5:做好价格信息监测工作; 目标6:加强政策性粮食出入库日常监管,确保粮食质量安全。 |
成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | 1235.48万元 | 基本支出 | 行业标准 | ||||||
| 项目支出 | 290万元 | 项目支出 | 行业标准 | |||||||||||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 地区生产总值 | 增长7.5%以上 | 地区生产总值 | 行业标准 | |||||||||||||
| 固定资产投资 | 增长10%以上 | 固定资产投资 | 行业标准 | |||||||||||||||
| 向上争资引项 | 1亿 | 向上争资引项 | 行业标准 | |||||||||||||||
| 完成项目核准审批备案工作 | 1项 | 完成项目核准审批备案工作 | 行业标准 | |||||||||||||||
| 质量指标 | 争取资金为国省预算内资金率 | 100% | 争取资金为国省预算内资金率 | 行业标准 | ||||||||||||||
| 项目核准审批备案审核通过率 | 90%以上 | 项目核准审批备案审核通过率 | 行业标准 | |||||||||||||||
| 时效指标 | 工作完成期间 | 2024.1-2024.12 | 工作完成期间 | 行业标准 | ||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 基础设施建设 | 改善 | 基础设施建设 | 行业标准 | ||||||||||||||
| 民生建设 | 改善 | 民生建设 | 行业标准 | |||||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 社会公众满意度 | 行业标准 | |||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||
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