湘乡市市场监督管理局2025年部门预算公开说明
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-01-17 09:16
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责市场综合监督管理。
2、负责市场主体统一登记注册。
3、负责监督管理市场秩序。
4、负责全市价格监督检查工作。
5、负责宏观质量管理。
6、负责产品质量安全监督管理。
7、负责特种设备安全监督工作。
8、负责食品安全监督管理综合协调。
9、负责食品安全监督管理。
10、负责统一管理计量工作。
11、负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作;依法开展标准化试点示范工作。
12、负责药品、医疗器械的行政、技术监督。作;负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮服务从业人员培训管理和健康管理的监督。
13、负责实施知识产权战略,推进知识产权强市建设。
14、负责组织开展有关服务领域消费维权工作。
15、领导和管理所属机构和派出机构的工作;指导市消费者委员会开展消费维护工作。
16、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
湘乡市市场监督管理局内设机构包括:本部门共有编制人数269人,实有人数250人,退休123人。湘乡市市场监督管理局内设机构包括:19个股室(办公室、人事股、法规股、安全生产监督管理股、登记注册股(审批服务股)等),下属行政机构1个(市场综合执法大队),所属事业单位4个(产品商品检验检测中心等),下属23个派出行政机构(望春门所、新湘路所、昆仑桥所、东山所、东郊所等)。
二、部门预算单位构成
湘乡市市场监督管理局只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘乡市市场监督管理局。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3,857.24万元,其中:一般公共预算拨款3,857.24万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款450万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年减少332.4万元,主要原因是从严从简,厉行节约,降低成本。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算3,857.24万元,其中:一般公共服务支出2,995.71万元,社会保障和就业支出444.94万元,卫生健康支出169.66万元,住房保障支出246.94万元。支出较去年减少332.4万元,主要原因是从严从简,厉行节约,降低成本。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,857.24万元,其中:一般公共服务支出2,995.71万元,占77.66%,社会保障和就业支出444.94万元,占11.54%,卫生健康支出169.66万元,占4.4%,住房保障支出246.94万元,占6.4%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算3,427.24万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算430万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:知识产权宏观管理支出30万元,主要用于辖区内知识产权战略制定、制度设计、流程监控、运用实施、人员培训、创新整合等一系列管理行为的系统工程。完成发明专利申请量,知识产权培训,以保障本市知识产权保护、促进知识产权运用工作的完成,推进知识产权强市的建设等方面;市场秩序执法支出125万元,主要用于全面推进“双随机、一公开”,优化营商环境,保障市场主体登记监管平台有序运行。打击整治查处无证无照经营及虚假违法广告、侵犯知识产权和制假售假、垄断和不正当竞争、合同欺诈和违规招投标行为。不断健全完善规范行政执法,加大监管和执法力度,提升行政执法水平,遏制违法行为,维护市场秩序稳健发展等方面;质量基础支出80万元,主要用于提高我市食品和产商品监管业务水平,提高相关检验检测能力,为食品安全和产商品提供有效技术支撑,保障产商品检验检测中心正常运行;深入实施质量强市战略,全面提升我市质量总体水平,持续推动全市经济社会高质量发展,争创全国质量强市示范城市;标准化战略管理工作开展等方面;药品事务支出40万元,主要用于严厉打击药品、医疗器械、化妆品领域违法犯罪行为,严查严防严控质量安全险,深入挖掘影响药品安全的深层次问题,确保我市药品安全,营造良好的药品安全环境等方面;质量安全监管支出30万元,主要用于落实特种设备安全监察工作和安全生产监察工作等方面;食品安全监管支出125万元,主要用于深入实施食品安全战略,结合本市实际,开展食品生产加工、流通环节食品安全的日常监管,实施生产许可等食品质量安全市场准入制度, 查处生产、制造不合格食品及其它食品违法行为,努力让人民群众吃得安全、吃得健康、吃得放心等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出489.92万元,比上年预算减少119.93万元,下降19.67%,主要原因是规范压减支出费用,精细管控整体成本。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为58.59万元,其中,公务接待费10.59万元,公务用车购置及运行费48万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费48万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少25.41万元,主要是从严从简,厉行节约,降低公务活动成本。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额195万元,其中,货物类采购预算100万元;工程类采购预算15万元;服务类采购预算80万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车15辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车13辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,857.24万元,其中,基本支出3,427.24万元,项目支出430万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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