索引号:4303000006/2026-1415744
发布机构:望春门办事处
发布目录:财政信息
2026年部门预算公开表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2026-01-27 09:54
| 2026年部门预算公开表 | |||
| 单位编码: | |||
| 单位名称: | |||
| 部门预算公开表 | ||
| 一、部门预算报表 | ||
| 1 | 收支总表 | |
| 2 | 收入总表 | |
| 3 | 支出总表 | |
| 4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
| 5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
| 6 | 财政拨款收支总表 | |
| 7 | 一般公共预算支出表 | |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 | |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 16 | 政府性基金预算支出表 | |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
| 19 | 国有资本经营预算表 | |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
| 21 | 专项资金预算汇总表 | |
| 22 | 其他项目支出绩效目标表 | |
| 23 | 部门整体支出绩效目标表 | |
| 部门公开表01 | |||||||
| 收支总表 | |||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,002.25 | (一)一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,722.50 | 一、机关工资福利支出 | 1,408.08 | |
| 经费拨款 | (二)外交支出 | 工资福利支出 | 1,408.08 | 二、机关商品和服务支出 | 540.24 | ||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | 2.00 | 商品和服务支出 | 260.50 | 三、机关资本性支出(一) | ||
| 行政事业性收费收入 | (四)公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 53.93 | 四、机关资本性支出(二) | |||
| 专项收入 | (五)教育支出 | 二、项目支出 | 279.75 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
| 国有资本经营收入 | (六)科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 279.75 | 七、对企业补助 | |||
| 罚没收入 | (八)社会保障和就业支出 | 227.48 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 八、对企业资本性支出 | |||
| 捐赠收入 | (九)社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 53.93 | |||
| 政府住房基金收入 | (十)卫生健康支出 | 88.25 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | |||
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | (十一)节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
| 一般债券 | (十二)城乡社区支出 | 13.06 | 对企业补助(基本建设) | 十二、债务还本支出 | |||
| 外国政府和国际组织贷款 | (十三)农林水支出 | 1,548.64 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | |||
| 外国政府和国际组织捐赠 | (十四)交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | (十五)资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | (十六)商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
| 四、社会保障基金预算资金 | (十七)金融支出 | ||||||
| 五、财政专户管理资金收入 | (十八)援助其他地区支出 | ||||||
| 六、上级财政补助收入 | (十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 一般公共预算补助 | (二十)住房保障支出 | 122.81 | |||||
| 政府性基金补助 | (二十一)粮油物资储备支出 | ||||||
| 国有资本经营预算补助 | (二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||
| 七、事业收入 | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 八、事业单位经营收入 | (二十四)预备费 | ||||||
| 九、上级单位补助收入 | (二十五)其他支出 | ||||||
| 十、附属单位上缴收入 | (二十六)转移性支出 | ||||||
| 十一、其他收入 | (二十七)债务还本支出 | ||||||
| (二十八)债务付息支出 | |||||||
| (二十九)债务发行费用支出 | |||||||
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 2,002.25 | 本 年 支 出 合 计 | 2,002.25 | 本 年 支 出 合 计 | 2,002.25 | 本 年 支 出 合 计 | 2,002.25 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 2,002.25 | 支 出 总 计 | 2,002.25 | 支 出 总 计 | 2,002.25 | 支 出 总 计 | 2,002.25 |
| 部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 2,002.25 | 2,002.25 | 2,002.25 | |||||||||||||||||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 2,002.25 | 2,002.25 | 2,002.25 | ||||||||||||||||||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 1,815.20 | 1,815.20 | 1,815.20 | ||||||||||||||||||||
| 721007 | 望春门办事处村级组织运转经费 | 187.05 | 187.05 | 187.05 | ||||||||||||||||||||
| 部门公开表03 | ||||||||||
| 支出总表1 | ||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 2,002.25 | 1,722.50 | 279.75 | 0.00 | ||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 2,002.25 | 1,722.50 | 279.75 | 0.00 | |||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 1,815.20 | 1,722.50 | 92.70 | 0.00 | |||||
| 203 | 203 | 国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
| 203 | 99 | 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 203 | 99 | 99 | 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 227.48 | 227.48 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.22 | 216.22 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.93 | 53.93 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.30 | 162.30 | ||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | ||||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88.25 | 88.25 | ||||
| 212 | 212 | 城乡社区支出 | 13.06 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | ||||
| 212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.06 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | |||
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 13.06 | 13.06 | ||||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 1,361.59 | 1,283.95 | 77.64 | 0.00 | ||||
| 213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 1,361.59 | 1,283.95 | 77.64 | 0.00 | |||
| 213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 1,361.59 | 1,283.95 | 77.64 | |||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 122.81 | 122.81 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 122.81 | 122.81 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 122.81 | 122.81 | ||||
| 721007 | 望春门办事处村级组织运转经费 | 187.05 | 0.00 | 187.05 | 0.00 | |||||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 187.05 | 0.00 | 187.05 | 0.00 | ||||
| 213 | 07 | 21307 | 农村综合改革 | 187.05 | 0.00 | 187.05 | 0.00 | |||
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 187.05 | 187.05 | ||||
| 部门公开表04 | |||||||||||||||||||
| 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 合计 | 2,002.25 | 1,408.08 | 540.24 | 53.93 | |||||||||||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 2,002.25 | 1,408.08 | 540.24 | 53.93 | ||||||||||||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 1,815.20 | 1,408.08 | 353.19 | 53.93 | ||||||||||||||
| 203 | 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
| 203 | 99 | 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
| 203 | 99 | 99 | 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 227.48 | 173.56 | 53.93 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.22 | 162.30 | 53.93 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.93 | 53.93 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.30 | 162.30 | |||||||||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | ||||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | |||||||||||||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 88.25 | 88.25 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.25 | 88.25 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88.25 | 88.25 | |||||||||||||
| 212 | 212 | 城乡社区支出 | 13.06 | 13.06 | |||||||||||||||
| 212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.06 | 13.06 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 13.06 | 13.06 | |||||||||||||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 1,361.59 | 1,023.46 | 338.14 | ||||||||||||||
| 213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 1,361.59 | 1,023.46 | 338.14 | |||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 1,361.59 | 1,023.46 | 338.14 | ||||||||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 122.81 | 122.81 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 122.81 | 122.81 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 122.81 | 122.81 | |||||||||||||
| 721007 | 望春门办事处村级组织运转经费 | 187.05 | 187.05 | ||||||||||||||||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 187.05 | 187.05 | |||||||||||||||
| 213 | 07 | 21307 | 农村综合改革 | 187.05 | 187.05 | ||||||||||||||
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 187.05 | 187.05 | |||||||||||||
| 部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
| 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| 合计 | 2,002.25 | 1,722.50 | 1,408.08 | 260.50 | 53.93 | 279.75 | 279.75 | |||||||||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 2,002.25 | 1,722.50 | 1,408.08 | 260.50 | 53.93 | 279.75 | 0.00 | 279.75 | |||||||||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 1,815.20 | 1,722.50 | 1,408.08 | 260.50 | 53.93 | 92.70 | 92.70 | ||||||||||||
| 203 | 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
| 203 | 99 | 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
| 203 | 99 | 99 | 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 227.48 | 227.48 | 173.56 | 53.93 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.22 | 216.22 | 162.30 | 53.93 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | |||||||||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | ||||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | |||||||||||||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | |||||||||||||
| 212 | 212 | 城乡社区支出 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | |||||||||||||||
| 212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | |||||||||||||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 1,361.59 | 1,283.95 | 1,023.46 | 260.50 | 77.64 | 77.64 | ||||||||||||
| 213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 1,361.59 | 1,283.95 | 1,023.46 | 260.50 | 77.64 | 77.64 | |||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 1,361.59 | 1,283.95 | 1,023.46 | 260.50 | 77.64 | 77.64 | ||||||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | |||||||||||||
| 721007 | 望春门办事处村级组织运转经费 | 187.05 | 187.05 | 187.05 | ||||||||||||||||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 187.05 | 187.05 | 187.05 | |||||||||||||||
| 213 | 07 | 21307 | 农村综合改革 | 187.05 | 187.05 | 187.05 | ||||||||||||||
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 187.05 | 187.05 | 187.05 | |||||||||||||
| 部门公开表06 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,002.25 | 一、本年支出 | 2,002.25 |
| (一)一般公共预算拨款 | 2,002.25 | (一)一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | (二)外交支出 | ||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | 2.00 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (五)教育支出 | ||
| (四)社会保险基金预算资金 | (六)科学技术支出 | ||
| 二、上年结转 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 227.48 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (十)卫生健康支出 | 88.25 | |
| (四)社会保险基金预算资金 | (十一)节能环保支出 | ||
| (十二)城乡社区支出 | 13.06 | ||
| (十三)农林水支出 | 1,548.64 | ||
| (十四)交通运输支出 | |||
| (十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
| (十六)商业服务业等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地区支出 | |||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | 122.81 | ||
| (二十一)粮油物资储备支出 | |||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (二十四)预备费 | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)转移性支出 | |||
| (二十七)债务还本支出 | |||
| (二十八)债务付息支出 | |||
| (二十九)债务发行费用支出 | |||
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 2,002.25 | 支 出 总 计 | 2,002.25 |
| 部门公开表07 | ||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 2,002.25 | 1,722.50 | 1,408.08 | 53.93 | 260.50 | 279.75 | ||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 2,002.25 | 1,722.50 | 1,408.08 | 53.93 | 260.50 | 279.75 | |||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 1,815.20 | 1,722.50 | 1,408.08 | 53.93 | 260.50 | 92.70 | |||
| 203 | 203 | 国防支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 203 | 99 | 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 203 | 99 | 99 | 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 227.48 | 227.48 | 173.56 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.22 | 216.22 | 162.30 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | |||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | |||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | |||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | |||
| 212 | 212 | 城乡社区支出 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | ||
| 212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 13.06 | 13.06 | ||||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 1,361.59 | 1,283.95 | 1,023.46 | 0.00 | 260.50 | 77.64 | ||
| 213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 1,361.59 | 1,283.95 | 1,023.46 | 0.00 | 260.50 | 77.64 | |
| 213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 1,361.59 | 1,283.95 | 1,023.46 | 260.50 | 77.64 | |
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | |||
| 721007 | 望春门办事处村级组织运转经费 | 187.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.05 | |||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 187.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.05 | ||
| 213 | 07 | 21307 | 农村综合改革 | 187.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.05 | |
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 187.05 | 187.05 | ||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.93 | 53.93 | |
| 30302 | 退休费 | 50.28 | 50.28 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.65 | 3.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1408.08 | 1408.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.30 | 162.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.26 | 11.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.25 | 88.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 573.41 | 573.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 199.70 | 199.70 | |
| 30103 | 奖金 | 179.60 | 179.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.74 | 70.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 122.81 | 122.81 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 260.50 | 260.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 20.47 | 20.47 | |
| 30201 | 办公费 | 52.50 | 52.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 36.91 | 36.91 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.94 | 51.94 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 82.68 | 82.68 | |
| 合计 | 1722.50 | 1462.00 | 260.50 | |
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||
| 部门公开表09 | |||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
| 合计 | 1,408.08 | 1,408.08 | 1,023.46 | 261.81 | 122.81 | ||||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 1,408.08 | 1,408.08 | 1,023.46 | 261.81 | 122.81 | |||||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 1,408.08 | 1,408.08 | 1,023.46 | 261.81 | 122.81 | |||||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.56 | 173.56 | 173.56 | ||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | ||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | |||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | ||||||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | ||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | |||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | ||||||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 1,023.46 | 1,023.46 | 1,023.46 | ||||||||
| 213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 1,023.46 | 1,023.46 | 1,023.46 | |||||||
| 213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 1,023.46 | 1,023.46 | 1,023.46 | ||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | ||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | ||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
| 部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
| 合计 | 1,408.08 | 1,023.46 | 573.41 | 70.74 | 179.60 | 199.70 | 261.81 | 162.30 | 88.25 | 11.26 | 122.81 | ||||||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 1,408.08 | 1,023.46 | 573.41 | 70.74 | 179.60 | 199.70 | 261.81 | 162.30 | 88.25 | 11.26 | 122.81 | |||||||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 1,408.08 | 1,023.46 | 573.41 | 70.74 | 179.60 | 199.70 | 261.81 | 162.30 | 88.25 | 11.26 | 122.81 | |||||||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.56 | 173.56 | 162.30 | 11.26 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | ||||||||||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | |||||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | ||||||||||||||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | ||||||||||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | ||||||||||||||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 1,023.46 | 1,023.46 | 573.41 | 70.74 | 179.60 | 199.70 | |||||||||||||
| 213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 1,023.46 | 1,023.46 | 573.41 | 70.74 | 179.60 | 199.70 | ||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 1,023.46 | 1,023.46 | 573.41 | 70.74 | 179.60 | 199.70 | |||||||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 122.81 | 122.81 | |||||||||||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 122.81 | 122.81 | ||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 122.81 | 122.81 | |||||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||||
| 部门公开表11 | ||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 53.93 | 3.65 | 50.28 | |||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 53.93 | 3.65 | 50.28 | ||||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 53.93 | 3.65 | 50.28 | ||||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.93 | 3.65 | 50.28 | |||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.93 | 3.65 | 50.28 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.93 | 3.65 | 50.28 | |||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
| 部门公开表12 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
| 合计 | 53.93 | 50.28 | 3.65 | ||||||||||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 53.93 | 50.28 | 3.65 | |||||||||||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 53.93 | 50.28 | 3.65 | |||||||||||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.93 | 50.28 | 3.65 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.93 | 50.28 | 3.65 | |||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.93 | 50.28 | 3.65 | ||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||
| 部门公开表13 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
| 合计 | 260.50 | 260.50 | 208.56 | 51.94 | |||||||||||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 260.50 | 260.50 | 208.56 | 51.94 | ||||||||||||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 260.50 | 260.50 | 208.56 | 51.94 | ||||||||||||||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 260.50 | 260.50 | 208.56 | 51.94 | |||||||||||||
| 213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 260.50 | 260.50 | 208.56 | 51.94 | ||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 260.50 | 260.50 | 208.56 | 51.94 | |||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
| 部门公开表14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 260.50 | 52.50 | 36.91 | 1.00 | 15.00 | 20.47 | 82.68 | 51.94 | ||||||||||||||||||||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 260.50 | 52.50 | 36.91 | 1.00 | 15.00 | 20.47 | 82.68 | 51.94 | |||||||||||||||||||||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 260.50 | 52.50 | 36.91 | 1.00 | 15.00 | 20.47 | 82.68 | 51.94 | |||||||||||||||||||||||
| 213 | 213 | 农林水支出 | 260.50 | 52.50 | 36.91 | 1.00 | 15.00 | 20.47 | 82.68 | 51.94 | ||||||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 260.50 | 52.50 | 36.91 | 1.00 | 15.00 | 20.47 | 82.68 | 51.94 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 260.50 | 52.50 | 36.91 | 1.00 | 15.00 | 20.47 | 82.68 | 51.94 | ||||||||||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门公开表15 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 0.00 | ||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | ||||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | ||||||
| 721007 | 望春门办事处村级组织运转经费 | ||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
| 部门公开表16 | |||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
| 部门公开表17 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
| 部门公开表18 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
| 部门公开表19 | |||||||
| 国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
| 部门公开表20 | |||||||
| 财政专户管理资金预算支出表 | |||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
| 部门公开表21 | |||||||||||||
| 专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称(专项名称) | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
| 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
| 合计 | 279.75 | 279.75 | 279.75 | ||||||||||
| 721 | 湘乡市望春门办事处 | 279.75 | 279.75 | 279.75 | |||||||||
| 721001 | 2026征兵经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 721001 | 2026环境保护经费(含人居) | 13.06 | 13.06 | 13.06 | |||||||||
| 721001 | 2026党代会、人代会、党代表、人大代表、政协委员、工青妇等经活动费,党代表工作室经费,人大代表联络站经费,政协委员学习活动经费,政协委员工作室经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 721001 | 2026社会综合管理经费 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | |||||||||
| 721001 | 2026应急、森林防火、防汛、抗旱等经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 721007 | 2026村级运转经费(非三保) | 147.04 | 147.04 | 147.04 | |||||||||
| 721007 | 26年村级运转经费(保民生)-公用经费 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | |||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
| 部门公开表22 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 单位代码 | 单位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 92.70 | ||||||||||
| 721001 | 2026党代会、人代会、党代表、人大代表、政协委员、工青妇等经活动费,党代表工作室经费,人大代表联络站经费,政协委员学习活动经费,政协委员工作室经费 | 20.00 | 党代会、人代会、党代表、人大代表、政协委员、工青妇等经活动费,党代表工作室经费,人大代表联络站经费,政协委员学习活动经费,政协委员工作室经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 20 | 万元 | ≥ | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | 10 | 次 | ≥ | |||||||
| 质量指标 | 质量达标率 | 95% | 定性 | |||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 202512 | 月 | ≥ | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 良好 | 定性 | |||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 定性 | ||||||||
| 721001 | 2026环境保护经费(含人居) | 13.06 | 全面推进乡村振兴,优化人居环境,加大环境保护力度。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费 | 13.056 | 万元 | ≥ | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 环境保护和人居环境整治 | 7 | 个 | ≥ | |||||||
| 质量指标 | 合格率 | 95 | 百分比 | ≥ | ||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 202512 | 月 | ≥ | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 95 | 百分比 | ≥ | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 百分比 | ≥ | |||||||
| 721001 | 2026社会综合管理经费 | 47.64 | 社会综合管理经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 47.6401 | 万元 | ≥ | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会综合管理工作 | 7 | 个 | ≥ | |||||||
| 质量指标 | 合格率 | 95 | 百分比 | ≥ | ||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 202512 | 月 | ≥ | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 95 | 百分比 | ≥ | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 百分比 | ≥ | |||||||
| 721001 | 2026应急、森林防火、防汛、抗旱等经费 | 10.00 | 2026应急、森林防火、防汛、抗旱等经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 10 | 万元 | = | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2026应急、森林防火、防汛、抗旱等经费 | 无 | 定性 | ||||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 95 | 百分比 | = | ||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 202512 | 时间 | ≤ | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 95 | 百分比 | ≥ | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 百分比 | ≥ | |||||||
| 721001 | 2026征兵经费 | 2.00 | 2026征兵经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费 | 2 | 万元 | ≥ | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵工作 | 2 | 次 | ≥ | |||||||
| 质量指标 | 训练达标率 | 95 | 百分比 | ≥ | ||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 202512 | 月 | ≥ | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 95 | 百分比 | ≥ | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 百分比 | ≥ | |||||||
| 721007 | 望春门办事处村级组织运转经费 | 187.05 | ||||||||||
| 721007 | 2026村级运转经费(非三保) | 147.04 | 保障村级组织依法履行职能,我办村社区稳定和建设。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 147.04 | 万元 | ≥ | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部工资报酬发放等 | 4 | 个 | ≥ | |||||||
| 离任村干部工资报酬发放等 | 4 | 个 | ≥ | |||||||||
| 质量指标 | 发放率 | 100% | 百分比 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 202412 | 月 | 定量 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 100000 | 无 | 无 | 定性 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 无 | 无 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | 20000 | 无 | 无 | 定性 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 百分比 | 定性 | |||||||
| 721007 | 26年村级运转经费(保民生)-公用经费 | 40.01 | 保障村级组织依法履行职能,我办村社区稳定和建设。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 40.0101 | 万元 | ≥ | |||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费 | 7 | 个 | = | |||||||
| 公用经费1 | 7 | 个 | = | |||||||||
| 质量指标 | 发放率 | 100% | 百分比 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 202412 | 月 | 定量 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 无 | 无 | 定性 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 无 | 无 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | 100000 | 无 | 无 | 定性 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 百分比 | 定性 | |||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||
| 部门公开表23 | ||||||||||||||||||
| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 部门:721_湘乡市望春门办事处 | ||||||||||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | ||||
| 721001 | 湘乡市望春门街道办事处 | 1,815.20 | 1,815.20 | 1,722.50 | 92.70 | 1、经济指标平稳增长,完成年度税收任务。2、产业结构优化升级,促进现代农业发展。3、巩固脱贫攻坚成果,促进就业,发展产业经济。4、加强生态环境建设和人居环境专项整治。5、提质提标,改善交通、水利等基础设施。6、落实好各项惠农政策、确保各项社会民生保障福利落到实处。7、做好各项社会管理工作,年内辖区无重大安全事故。持续深入平安创建活动,提高群众满意度。8、转作风强效能,提升服务水平。不断加强自身建设,提高理论水平和工作能力。9、及时完成上级交办的各项工作任务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 定性 | 预算内 | |||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产大检查 | ≥ | 60 | 次 | |||||||||||||
| 安全生产事故率 | ≥ | 0 | 事故 | |||||||||||||||
| 开展非法集资宣传活动 | ≥ | 1 | 次 | |||||||||||||||
| 城镇新增劳动力 | ≥ | 580 | 人 | |||||||||||||||
| 农村转移就业 | ≥ | 20 | 人 | |||||||||||||||
| 开展人居环境整治工作 | ≥ | 1 | 次 | |||||||||||||||
| 垃圾治理付费服务比率达到95% | ≥ | 95 | % | |||||||||||||||
| 扶贫帮困 | ≥ | 50 | 户 | |||||||||||||||
| 产业扶贫 | ≥ | 4 | 户 | |||||||||||||||
| 进行村级财务清理1次 | ≥ | 1 | 次 | |||||||||||||||
| 开展党员培训 | ≥ | 10 | 次 | |||||||||||||||
| 信访积案 | ≥ | 2 | 户 | |||||||||||||||
| 完成适龄妇女两癌筛查 | ≥ | 100 | % | |||||||||||||||
| 免费产前筛查 | ≥ | 100 | % | |||||||||||||||
| 惠民补贴发放率100% | ≥ | 100 | % | |||||||||||||||
| 开展技能培训 | ≥ | 1 | 次 | |||||||||||||||
| 完成村級項目建設 | ≥ | 100 | % | |||||||||||||||
| 12345市长热线工单按时反馈率90% | ≥ | 90 | % | |||||||||||||||
| 完成美丽庭院评选 | ≥ | 100 | % | |||||||||||||||
| 扶持种粮大户 | ≥ | 1 | 户 | |||||||||||||||
| 按上级要求完成2026年早稻任务面积 | ≥ | 100 | % | |||||||||||||||
| 按上级要求完成2026年晚稻任务面积 | ≥ | 100 | % | |||||||||||||||
| 按上级要求危房改造 | ≥ | 100 | % 100 | |||||||||||||||
| 质量指标 | 城镇医保参保率 | ≥ | 95 | % | ||||||||||||||
| 矛盾调解95% | ≥ | 95 | % | |||||||||||||||
| 综治民调工作排位 | 定性 | 稳步前进 | ||||||||||||||||
| 处理网络舆情 | ≥ | 95 | % | |||||||||||||||
| 时效指标 | 村级财务清理上半年完成 | 定性 | 2026年6月前 | |||||||||||||||
| 2026年完成 | ≥ | 2026 | 年 | |||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成税收任务 | ≥ | 2000 | 万 | |||||||||||||
| 固定资产投资 | ≥ | 2 | 亿元 | |||||||||||||||
| 社会效益指标 | 平安创建、群众工作 | 定性 | 平安 | |||||||||||||||
| 安全生产事故率 | < | 0 | 事故 | |||||||||||||||
| 生态效益指标 | 改善人居环境、增强群众满意度 | 定性 | 提升 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 完善农村基础设施、方便群众生产生活 | 定性 | 提升 | |||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | |||||||||||||
| 721007 | 望春门办事处村级组织运转经费 | 187.05 | 187.05 | 187.05 | 成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||||||||||||
| 质量指标 | ||||||||||||||||||
| 时效指标 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||
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