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湘乡市壶天镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2023-07-17 17:17

壶天镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告

 

 

 

我镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告。

一、2022年财政预算执行情况

2022年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大、政协的监督支持下,面对新冠肺炎疫情冲击和经济下行的严峻形势,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕年度财政经济工作目标,狠抓收入征管,优化支出结构;贯彻新发展理念,实施积极财政政策;牢牢把握稳中求进的工作总基调,突出“保工资、保运转、保基本民生”。财政运行总体平稳,重点支出保障有力,财政预算执行情况较好,有力促进了全镇经济社会各项事业全面、健康、快速发展。

(一)2022年财政收入预算执行情况

2022年全镇完成财政总收入3239.05万元,完成年度收入预算的124.58%。其中:

1、一般公共预算收入完成310.87万元,完成年度任务的103.62%

2、一般预算财政补助收入完成2928.18万元,完成年度预算的127.31%。其中:第七轮财政体制下放财力2017.25万元,专项追加910.93万元。

(二)2022年财政支出预算执行情况

2022年全镇财政总支出为2729.67万元,完成年度支出预算的104.99%。其中:

1. 上解支出为310.87万元,完成年度预算的103.62%

2.一般公共预算支出为2418.80万元,完成年度预算的105.17%

1)一般公共服务支出910.52万元。其中:人大事务支出32.08万元,政协事务支出16.74万元,政府事务支出751.46万元,财政事务支出34.96万元,群众团体事务支出24.71万元,党委事务支出50.57万元;

2)公共安全支出83.42万元;

3)文化旅游体育与传媒支出24.68万元;

4)社会保障和就业支出38.54万元;

5)卫生健康支出105.21万元;

6)城乡社区支出87.62万元;

7)农林水支出1002.05万元。其中:农业农村支出98.73万元,林业支出39.28万元,水利支出30.82万元,农村综合改革支出676.22万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出157万元;

8)交通运输支出25.61万元;

9)住房保障支出105.51万元;

10)灾害防治及应急管理支出35.64万元。

二、2022年财政工作的主要特点

(一)全力增收节支,实现财政预算综合平衡。

在抓收入方面,面对经济下行的压力,迎难而上,积极培植财源,引进税源,全年共完成地方税收310.87万元。在抓支出方面,面对巨大支出压力,大力压缩一般性支出和三公经费,进一步从紧编制部门预算,强化预算约束,切实提高财政资金的使用效益,努力实现财政预算综合平衡。

(二)大力争资引项,确保镇村正常运转。

面对增收难度持续加大,支出需求快速增加,收支矛盾日益加剧的局面,坚持有保有压。以稳增长、保运转、重民生、促发展为导向,突出重点,保压并举,优化支出结构,保证了社会保障和民生保障等刚性需要,促进了社会事业和谐发展。2022年以来,在政府财政极度紧张的情况下,党委政府通过积极争资引项,优先保障了村级运转资金的拨付及镇村干部工资待遇等的落实。

(三)着力抓管理强监督,切实提高资金使用效益。

积极推行政府会计制度改革,把制度建设放在首位,加强财政工作精细化管理水平。进一步完善了机关内部控制制度、机关财务管理制度、村级财务管理制度等。加强财政队伍建设,不断提高财政干部的党风廉政意识和服务意识,树立财政窗口的良好形象。强化财政补贴资金监管,确保惠民惠农财政资金安全。全面进行村级财务培训,持续推进互联网+监督工作,管好乡村振兴等专项资金,加强财政资金的绩效管理,使资金真正用到实处。

2022年我镇财政工作虽然取得了一定成绩,但是仍然面临诸多问题和挑战。一是税源缺乏,财政发展后劲不足;二是收支矛盾异常突出,资金调度尤为困难,财政紧平衡压力进一步加剧;三是财政资金绩效管理水平有待进一步提高。这些问题和不足,需要我们在今后的工作中高度重视,想方设法加以解决和改进。

三、2023年财政预算安排(草案)

2023年,我镇财政工作将进一步强化预算约束,优化支出结构,规范镇村财务,严控新增债务,切实提高财政资金使用效益。现提请大会审议2023年财政预算。

(一)2023年财政收入预算安排

2023年,全镇财政总收入预计2928.2万元。

1、一般公共预算收入320万元;

2、一般预算财政补助收入2608.2万元。其中:第七轮财政体制下放财力2088.2万元,专项追加520万元。

(二)2023年财政支出预算安排

2023年,全镇财政总支出预计2928.2万元。

1.上解支出320万元。

2.一般公共预算支出2608.2万元。

1)一般公共服务支出991.2万元。主要用于党委、人大、政府、政协、财政、群众团体事务以及纪检监察等事务支出;

2)公共安全支出85万元;

3)文化旅游体育与传媒支出25万元;

4)社会保障和就业支出40万元;

5)卫生健康支出91万元;

6)城乡社区支出86万元;

7)农林水支出1010万元;

8)交通运输支出28万元;

9)住房保障支出214万元;

10)灾害防治及应急管理支出38万元;

四、2023年财政工作的主要任务

2023年,我们将围绕上述财政预算安排,坚持依法聚财,科学理财,合理用财,确保全年财政预算目标任务顺利完成。

(一)创新增收,不断壮大财源基础。

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长。正确认识当前财政增收面临的困境,不断创新征管举措,确保收入提质增效。一是加大招商引资力度,着力培养财源税源,大力发展总部经济,提升税源管控水平,增强增收后劲。二是强化依法治税,做到勤政细管,进一步夯实财源基础。

()严控支出,牢牢兜住三保底线。

把加强三保作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点,牢牢将三保支出控制在预算范围内。一是压减日常开支。牢固树立过紧日子的思想,三公经费只减不增。二是严格执行预算。遵循“先有预算,后有支出”的原则,严禁超预算或无预算安排支出,严控一般性支出,大力压减非刚性支出,优化财政支出结构,集中财力用于保障三保支出,真正做到“花钱必问效、无效必问责”。三是规范理财行为。严肃财经纪律,坚持依法理财,自觉接受镇人大、政协和社会各界的监督,确保财政财务管理精细化、科学化。

(三)发挥职能,提高财政资金使用效益。

一是完善财政资金监管机制,进一步规范镇村财务管理制度;二是强化镇村债务管理,建立镇村债权债务台账,加大消赤减债工作力度,努力化解债务风险;三是进一步做好镇村资产清查工作,摸清家底,盘活闲置资产;四是整合涉农资金助力乡村振兴,继续加大对农村人居环境、交通、水利等基础设施的支持力度;五是依托互联网+监督平台,重点监控镇村财务,提高财政资金使用效益。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施十四五规划承前启后的关键之年。只要我们坚定信心,迎难而上,“敢”为先,“干”当头,我们就一定能够圆满完成2023年各项财政工作目标任务,为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。

五、2023年部门整体支出预算绩效目标

部门基本信息

单位名称

壶天镇人民政府

通讯地址

壶天镇中石村

单位预算绩效管理联系人

贺凤姣

 联系电话

18711345804

人员编制数

111

 实有人数

114

单位职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进、项目开发、不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。                                                             2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。                                                                            3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、交通、基层政务服务等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。                                                         4、按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。                                                       5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。                                                   6、完成上级政府交办的其他事项。         

单位年度收入预算(万元)

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

2966

2928.2

 

 

 

单位年度支出预算(万元)

支出合计

基本支出

项目支出

2966

2928.2

 

其中

三公经费预算(万元)

合计

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

公务接待费

10

 

 

10

部门
整体
支出
绩效
目标

1、推进项目建设,增强经济发展后劲。                                                              2、加快乡村振兴,加强人居环境整治,打造美丽新型农村。                                                                        3、改善民生,提高人民群众满意度。                                                4、加强群众工作,全力维护社会稳定。                                                      5、把握发展方向,加快特色农业发展。                                                6、转变工作作风,不断提升行政能力。                                                                                 












一级指标

二级指标

指标内容

指标值及单位

备注

产出指标

数量指标

财税收入

320

 

加强党员教育和培训,开展集中学习

12

 

全年粮食种植面积

5.2万亩

 

油茶林种植面积

1000

 

油菜种植面积

16000

 

四类对象危房改造

5

 

农村劳动力转移

200

 

组织劳动技能培训

3

 

"三湘护农"问题整改

469

 

村级财务公示

不少于4

 

对村干部、报账员进行财务培训

2

 

农村公益电影放映

72

 

举行公共文化服务火龙灯活动

1

 

扶植100亩以上种粮大户

10户以上

 

扫黑除恶宣传横幅不少于

20

 

规避交通人身伤害风险

90%以上

 

开展安生生产检查不少于

20

 

食品安全检查宣传

12

 

消防检查宣传

12

 

“厕所革命”改厕不少于

100

 

开展无偿献血

1

 

两癌筛查不少于

620

 

动物防疫(春秋两季)

20万例

 

环境保护及人居环境整治

18个村、镇区

 

垃圾转运全年不少于

5000

 

生活污水处理

220000

 

推进重点项目

2

 

重性精神病有奖看护人员

20

 

山塘整修

12

 

农村公路硬化

4公里

 

水利建设

5

 

征兵宣传

2

 

质量指标

无害化处理率

100%

 

矛盾纠纷调解率

98%

 

平安创建宣传入户率

100%

 

新型农村合作医疗参合率

90%以上

 

完成大学兵8

100%

 

及时办理群众需求率

98%

 

民政、残联、地力保护等民生资金发放

100%

 

整治市场,保证食品安全率

100%

 

重性精神病救治

100%

 

松材线虫病枯死松木清除

100%

 

时效指标

工资发放及时率

100%

 

各项补贴资金发放及时率

100%

 

及时处理群众的投诉

及时处理

 

整体部门支出完成时间

20231231日前

 

成本指标

整体部门支出

2928.2万元

 

效益指标

经济效益指标

是否改进农村经济发展

 

农民人均纯收入

18000

 

社会效益指标

粮食生产总产量

25000

 

油菜生产总产量

1300

 

群众文化生活是否改善

 

农村劳动新增转移就业实名登记人数

50人以上

 

生态效益指标

是否保护好松类植物

 

人居环境是否有所改善

 

可持续影响指标

社会治安管理水平是否提升

 

是否积极稳妥推进乡村振兴,加快改善人居环境

 

促进农村经济发展,群众生活环境是否改善

 

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众和服务满意度

98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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