索引号:4303000006/2020-952304 发布机构:壶天镇 发布目录:财政信息

湘乡市壶天镇人民政府2019年财政预算执行情况和2020年财政预算报告

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2020-06-04 18:08
一、2019年财政预算执行情况

2019年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大、政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕年度财政经济工作目标,狠抓收入征管,优化支出结构;坚持新发展理念,实施积极财政政策;突出“保工资、保运转、保基本民生”,全力支持打好”三大攻坚战”。财政运行总体平稳,重点支出保障有力,财政预算执行情况较好,经济和社会各项事业协调发展,圆满完成了全年财政工作任务。

(一)财政收入预算完成情况

2019年全镇完成财政总收入2976.72万元。

1.一般预算收入完成680.36万元。其中:税源目录收入完成591.09万元,完成全年目标任务278.12万元的212.53%,总部经济收入完成28.09万元,非税收入完成89.27万元;        

2.财政补助收入完成2296.36万元。其中:第六轮财政体制收入1441.92万元,专项追加收入854.44万元。

(二)财政支出预算完成情况

2019年全镇财政总支出为3052.12万元。

1.一般公共预算支出为2371.76万元。

(1)一般公共服务支出801.42万元。其中:共产党事务支出78.25万元,政府事务支出593.05万元,人大事务支出24.85万元,政协事务支出16.07万元,财政事务支出56.83万元,群众团体事务支出26.51万元,纪检监察事务支出5.86万元;

(2)公共安全支出115.77万元;(其中:预防青少年犯罪工作经费1.8万元,禁毒经费2万元,综治奖励53.79万元)

(3)文化体育与传媒支出22.32万元;

(4)社会保障和就业支出191.81万元;(其中:基层政权和社区建设支出49.18万元,基本养老保险缴费118.64万元)

(5)医疗卫生与计划生育支出120.01万元;(其中:计育支出68.59万元,医疗保险缴费51.42万元)

(6)城乡社区支出165.42万元;(其中:人居环境整治支出127.98万元)

(7)农林水支出855.48万元。其中:农技支出20.75万元,动物防疫支出12.41万元,农机支出4.01万元,农经支出30.41万元,林业支出36.84万元,水利支出43.32万元,对村民委员会和村党支部的补助支出559.02万元(其中:村干部工资280.82万元、离任村干部专项补助70.73万元、党建工作经费32.56万元、村务监督委员会工作经费9万元、服务群众专项工作经费26.49万元、村级卫生保洁补贴67.87万元、村级办公经费等71.55万元),农村公益事业支出148.72万元;

(8)安全生产监管支出7.84万元;

(9)交通运输支出24.85万元;

(10)住房保障支出66.84万元。

2. 上解支出680.36万元。

(三)财政收支平衡情况

2019年,全镇完成一般公共预算收入680.36万元,完成财政补助收入2296.36万元,财政总收入为2976.72万元;完成一般公共预算支出2371.76万元,完成上解支出680.36万元,财政总支出为3052.12万元,上年度结余148.59万元,本年度累计结余73.19万元,实现了收支平衡,略省结余的目标。

二、2019年财政预算执行的主要特点

(一)狠抓财政收入,做到应收尽收,保证财政收入稳步增长。一是狠抓税收收入,努力做到全覆盖、应收尽收;二是拓宽收入渠道,积极向上级争取资金和项目;三是着力发展总部经济,培植新的财源。
  (二)努力开源节流,加强财政管理,优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题;二是牢固树立勤俭节约的意识,大力压缩非生产性开支,确保了政府机关各项工作的正常运转。

(三)转变工作职能,强化财政服务职能,努力增加农民收入。认真落实中央强农惠农政策,做好各项涉农补贴发放工作。一年来共发放各类补贴资金3367.3万元,其中耕地地力保护补贴265.94万元,重金属污染休耕补贴150.84万元,农机具购置补贴54.02万元,退耕还林补贴27.48万元,危房改造补助437.55万元,库区移民后期扶植基金253.53万元等。让广大农民切实感受到党和政府惠农政策带来的实惠,有效地促进了农业和农村经济的发展。

各位代表,2019年我镇财政运行状况良好,但同时我们也应清醒地认识到,财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是外部环境复杂严峻,制约我镇经济发展的困难较多,规模经济、新增税源不够,地方财政增收压力持续加大;二是各种社会矛盾相继凸现,财政保障范围不断扩大,财政刚性支出大幅增加;三是财政管理职能不断转变,预算执行存在一定偏差,财政管理水平还有待进一步提高。这些问题都需要我们进一步采取有效措施,认真加以解决。

三、2020年财政预算安排(草案)

2020年,我镇财政工作将进一步优化财政支出结构,加强财政财务工作精细化、科学化管理,规范村级财务,严格控制新增债务,提高财政资金使用效益,促进全镇经济持续、快速、健康发展。现提请大会审议2020年财政预算。

(一)财政收入预算安排

2020年,全镇财政预算总收入预计完成3022.38万元。

1.一般预算收入672.38万元。其中:税收目录收入任务638.38万元,非税收入任务34万元。

2.财政补助收入2350万元。其中:第六轮财政体制收入1450万元,专项追加收入900万元。

(二)财政支出预算安排

2020年,我镇财政预算总支出预计3095.57万元。

1.一般公共预算支出2423.19万元。

(1)一般公共服务支出700万元。其中:共产党事务支出78万元,政府事务支出490万元,人大事务支出25万元,政协事务支出15万元,财政事务支出58万元,群众团体事务支出28万元,纪检监察事务支出6万元;

(2)公共安全支出125万元;

(3)文化体育与传媒支出28万元;

(4)社会保障和就业支出195万元;

(5)医疗卫生与计划生育支出137.19万元(其中:新冠肺炎疫情防控支出50万元);

(6)城乡社区及环境卫生支出170万元;

(7)农林水事务支出950万元。其中:农业支出77万元(其中:粮食生产奖补项目支出50万元)、动物防疫支出16万元、农机支出4万元、农经支出30万元、林业支出38万元,水利支出45万元,对村民委员会和村党支部的补助支出560万元,农村公益事业支出180万元;

(8)安全生产监管支出10万元;

(9)交通运输支出28万元;

(10)住房保障支出78万元;

(11)其他支出2万元。

2.上解支出672.38万元。

四、2020年财政工作主要任务

2020年,我们将围绕上述预算安排,坚持依法聚财,科学理财,合理用财,攻坚克难,真抓实干,确保全年预算目标任务顺利完成。

(一)狠抓财政收入,注重涵养财源,推动经济高质量发展。

一是强化税源监控。完善收入征管机制,全面应对国家税制改革对我镇税收的影响,把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织,加强税源基础管理,强化收入分析预测,扩大监控范围,完善税源信息台帐,加大税收稽查力度,避免税款流失。二是培植后续财源。2020年将继续振兴乡村建设的步伐,增大育强现有企业。培植财源新的增长点,加强对重点纳税企业的服务,融通资金渠道,促进金富祥、五强液等重点企业税收的稳定增长。三是促进高质量发展。全面落实市委、市政府及镇党委、政府的重大战略决策和重点建设项目的筹资方案,为经济高质量发展注入新动能。

(二)聚力精准扶贫,强化支出保障,促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。大力压减非生产性支出,坚持勤俭节约办一切事业,牢固树立过紧日子的思想。从严从紧编制部门预算,一般性支出和三公经费按照2019年规模分别再压减20%和30%以上。调整优化财政支出结构,坚决压减非急需、非刚性和低效支出,取消无效支出,调整标准过高的支出,切实降低行政运行成本,集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫攻坚战。继续加大财政支持脱贫攻坚力度,加强扶贫资金全过程监管,建立健全财政扶贫资金常态化监管机制,扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。三是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制,加大财政资金向“三农”的倾斜力度。以“大整治、大拆违、大清扫”为抓手,重点支持现代农业、规范农村建房、人居环境整治、“厕所革命”、河长制和美丽乡村建设,大力改善农村基础设施条件。

(三)瞄准绩效管理,深化财政改革,推动管理再上新台阶。一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开,积极推行政府支出经济分类科目改革,建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。规范专项资金管理,严格按照财政专项资金管理办法,加强项目库管理,加大专项资金整合力度。硬化预算约束,严格预算编制和执行,坚持无预算不开支,有预算不超支。二是深化国库管理改革。单位拨款、人员经费、政府采购限额标准以上支出实行财政直接支付,其余支出实行财政授权支付,尽量使用银行转账支付。规范财政库款和银行账户管理,全面清理、限期收回已经发生的往来财政借款,进一步加大财政存量资金清理、整合力度。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,强化预算绩效评价结果运用,实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度,逐步将绩效评价覆盖全镇预算单位和所有财政资金。

(四)围绕项目建设,促进发展,助力乡村振兴。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则,强化财政预算约束,充分开展财政承受能力评估论证,科学有序推进项目建设,严禁违规举债。凡是脱离实际,没有落实资金来源的建设项目,一律不得开工建设。加速推进益娄高速日新连接线及涧山互通建设,全面完成长韶娄高速及桃中线遗留问题处置等。
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:湘乡市壶天镇人民政府 2019年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、一般公共预算财政拨款收入 1 22,963,570.99 22,963,570.99 22,963,570.99 一、一般公共服务支出 31 7,537,437.70 7,537,437.70 7,537,437.70 一、基本支出 56 22,585,096.64 22,585,096.64 22,585,096.64
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00       人员经费 57 11,597,812.63 11,597,812.63 11,597,812.63
三、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00       日常公用经费 58 10,987,284.01 10,987,284.01 10,987,284.01
四、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 34 1,346,580.00 1,346,580.00 1,346,580.00 二、项目支出 59 1,132,461.00 1,132,461.00 1,132,461.00
五、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00     其中:基本建设类项目 60 1,132,461.00 1,132,461.00 1,132,461.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 61 0.00 0.00 0.00
七、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 243,465.48 243,465.48 243,465.48 四、经营支出 62 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 38 3,511,479.69 3,511,479.69 3,511,479.69 五、对附属单位补助支出 63 0.00 0.00 0.00
  9       九、卫生健康支出 39 931,587.44 931,587.44 931,587.44   64      
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00   65      
  11       十一、城乡社区支出 41 772,929.13 772,929.13 772,929.13 经济分类支出合计 66 23,717,557.64
  12       十二、农林水支出 42 9,374,078.20 9,374,078.20 9,374,078.20 一、工资福利支出 67 11,341,507.63
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 二、商品和服务支出 68 9,262,267.83
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 三、对个人和家庭的补助 69 367,205.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 四、债务利息及费用支出 70 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 五、资本性支出(基本建设) 71 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 六、资本性支出 72 1,608,577.18
  18       十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 七、对企业补助(基本建设) 73 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 八、对企业补助 74 1,138,000.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 九、对社会保障基金补助 75 0.00
  21       二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 十、其他支出 76 0.00
  22       二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00   77      
  23       二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00   78      
  24       二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00   79      
  25         55         80      
本年收入合计 26 22,963,570.99 22,963,570.99 22,963,570.99 本年支出合计 81 23,717,557.64 23,717,557.64 23,717,557.64
    用事业基金弥补收支差额 27 0.00 0.00 0.00     结余分配 82 0.00
    年初结转和结余 28 753,986.65 753,986.65 15,659,617.35     年末结转和结余 83 0.00 0.00 14,905,630.70
  29         84      
总计 30 23,717,557.64 23,717,557.64 38,623,188.34 总计 85 23,717,557.64 23,717,557.64 38,623,188.34
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:湘乡市壶天镇人民政府 2019年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 22,963,570.99 22,963,570.99 22,963,570.99 一、一般公共服务支出 31 7,537,437.70 7,537,437.70 0.00 7,537,437.70 7,537,437.70 0.00 7,537,437.70 7,537,437.70 0.00 一、基本支出 56 22,585,096.64 22,585,096.64 0.00 22,585,096.64 22,585,096.64 0.00 22,585,096.64 22,585,096.64 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 57 11,597,812.63 11,597,812.63 0.00 11,597,812.63 11,597,812.63 0.00 11,597,812.63 11,597,812.63 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 58 10,987,284.01 10,987,284.01 0.00 10,987,284.01 10,987,284.01 0.00 10,987,284.01 10,987,284.01 0.00
  4       四、公共安全支出 34 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 二、项目支出 59 1,132,461.00 1,132,461.00 0.00 1,132,461.00 1,132,461.00 0.00 1,132,461.00 1,132,461.00 0.00
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其中:基本建设类项目 60 1,132,461.00 1,132,461.00 0.00 1,132,461.00 1,132,461.00 0.00 1,132,461.00 1,132,461.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   61                  
  7       七、文化旅游体育与传媒支出 37 243,465.48 243,465.48 0.00 243,465.48 243,465.48 0.00 243,465.48 243,465.48 0.00   62                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 3,511,479.69 3,511,479.69 0.00 3,511,479.69 3,511,479.69 0.00 3,511,479.69 3,511,479.69 0.00   63                  
  9       九、卫生健康支出 39 931,587.44 931,587.44 0.00 931,587.44 931,587.44 0.00 931,587.44 931,587.44 0.00   64                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   65                  
  11       十一、城乡社区支出 41 772,929.13 772,929.13 0.00 772,929.13 772,929.13 0.00 772,929.13 772,929.13 0.00 经济分类支出合计 66 23,717,557.64 23,717,557.64 0.00
  12       十二、农林水支出 42 9,374,078.20 9,374,078.20 0.00 9,374,078.20 9,374,078.20 0.00 9,374,078.20 9,374,078.20 0.00 一、工资福利支出 67 11,341,507.63 11,341,507.63 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、商品和服务支出 68 9,262,267.83 9,262,267.83 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、对个人和家庭的补助 69 367,205.00 367,205.00 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、债务利息及费用支出 70 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、资本性支出(基本建设) 71 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、资本性支出 72 1,608,577.18 1,608,577.18 0.00
  18       十八、自然资源海洋气象等支 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、对企业补助(基本建设) 73 0.00 0.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、对企业补助 74 1,138,000.00 1,138,000.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、对社会保障基金补助 75 0.00 0.00 0.00
  21       二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、其他支出 76 0.00 0.00 0.00
  22       二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   77                  
  23       二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   78                  
  24       二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   79                  
  25         55                     80                  
本年收入合计 26 22,963,570.99 22,963,570.99 22,963,570.99 本年支出合计 80 23,717,557.64 23,717,557.64 0.00 23,717,557.64 23,717,557.64 0.00 23,717,557.64 23,717,557.64 0.00 本年支出合计 81 23,717,557.64 23,717,557.64 0.00 23,717,557.64 23,717,557.64 0.00 23,717,557.64 23,717,557.64 0.00
年初财政拨款结转和结余 27 753,986.65 753,986.65 11,485,878.43 年末财政拨款结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,731,891.78 10,731,891.78 0.00 年末财政拨款结转和结余 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,731,891.78 10,731,891.78 0.00
一、一般公共预算财政拨款 28 753,986.65 753,986.65 11,485,878.43   82                     83                  
二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 0.00 0.00   83                     84                  
总计 30 23,717,557.64 23,717,557.64 34,449,449.42 总计 84 23,717,557.64 23,717,557.64 0.00 23,717,557.64 23,717,557.64 0.00 34,449,449.42 34,449,449.42 0.00 总计 85 23,717,557.64 23,717,557.64 0.00 23,717,557.64 23,717,557.64 0.00 34,449,449.42 34,449,449.42 0.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
—2.%d —
收入支出决算表
财决02表
编制单位:湘乡市壶天镇人民政府 2019年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取专用基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 15,659,617.35 15,659,617.35 0.00 0.00 22,963,570.99 23,717,557.64 14,905,630.70 14,905,630.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,905,630.70 14,905,630.70 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 9,287,157.25 9,287,157.25 0.00 0.00 6,855,350.85 7,537,437.70 8,605,070.40 8,605,070.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,605,070.40 8,605,070.40 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 112,990.20 112,990.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 112,990.20 112,990.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 116,719.56 116,719.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 116,719.56 116,719.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8,613,558.47 8,613,558.47 0.00 0.00 5,398,584.43 5,407,072.50 8,605,070.40 8,605,070.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,605,070.40 8,605,070.40 0.00 0.00
2010301   行政运行 7,471,051.07 7,471,051.07 0.00 0.00 4,266,123.43 4,274,611.50 7,462,563.00 7,462,563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,462,563.00 7,462,563.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 1,142,507.40 1,142,507.40 0.00 0.00 1,132,461.00 1,132,461.00 1,142,507.40 1,142,507.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142,507.40 1,142,507.40 0.00 0.00
20106 财政事务 673,598.78 673,598.78 0.00 0.00 197,848.96 871,447.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 673,598.78 673,598.78 0.00 0.00 197,848.96 871,447.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 1,029,207.70 1,029,207.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 1,029,207.70 1,029,207.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 243,465.48 243,465.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 243,465.48 243,465.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 243,465.48 243,465.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8,194.57 8,194.57 0.00 0.00 3,511,479.69 3,511,479.69 8,194.57 8,194.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,194.57 8,194.57 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 8,194.57 8,194.57 0.00 0.00 93,957.08 93,957.08 8,194.57 8,194.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,194.57 8,194.57 0.00 0.00
2080101   行政运行 8,194.57 8,194.57 0.00 0.00 93,957.08 93,957.08 8,194.57 8,194.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,194.57 8,194.57 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 3,417,522.61 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 3,417,522.61 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 430,614.84 430,614.84 0.00 0.00 931,587.44 931,587.44 430,614.84 430,614.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,614.84 430,614.84 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 430,614.84 430,614.84 0.00 0.00 0.00 0.00 430,614.84 430,614.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,614.84 430,614.84 0.00 0.00
2100101   行政运行 430,614.84 430,614.84 0.00 0.00 0.00 0.00 430,614.84 430,614.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,614.84 430,614.84 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00 795,118.08 795,118.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 0.00 0.00 0.00 0.00 795,118.08 795,118.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 136,469.36 136,469.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101501   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 136,469.36 136,469.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 772,929.13 772,929.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 295,618.80 295,618.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 295,618.80 295,618.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 477,310.33 477,310.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 477,310.33 477,310.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5,933,650.69 5,933,650.69 0.00 0.00 9,302,178.40 9,374,078.20 5,861,750.89 5,861,750.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,861,750.89 5,861,750.89 0.00 0.00
21301 农业 403,074.27 403,074.27 0.00 0.00 1,148,901.20 1,148,901.20 403,074.27 403,074.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403,074.27 403,074.27 0.00 0.00
2130101   行政运行 403,074.27 403,074.27 0.00 0.00 1,148,901.20 1,148,901.20 403,074.27 403,074.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403,074.27 403,074.27 0.00 0.00
21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 356,220.68 356,220.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 356,220.68 356,220.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 753,226.42 753,226.42 0.00 0.00 330,863.52 420,365.32 663,724.62 663,724.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663,724.62 663,724.62 0.00 0.00
2130301   行政运行 753,226.42 753,226.42 0.00 0.00 330,863.52 420,365.32 663,724.62 663,724.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663,724.62 663,724.62 0.00 0.00
21307 农村综合改革 4,777,350.00 4,777,350.00 0.00 0.00 7,466,193.00 7,448,591.00 4,794,952.00 4,794,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,794,952.00 4,794,952.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 4,777,350.00 4,777,350.00 0.00 0.00 7,466,193.00 7,448,591.00 4,794,952.00 4,794,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,794,952.00 4,794,952.00 0.00 0.00
— 3.%d —
收入决算表
财决03表
编制单位:湘乡市壶天镇人民政府 2019年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 22,963,570.99 22,963,570.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,855,350.85 6,855,350.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 112,990.20 112,990.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 112,990.20 112,990.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 116,719.56 116,719.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 116,719.56 116,719.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,398,584.43 5,398,584.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 4,266,123.43 4,266,123.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 1,132,461.00 1,132,461.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 197,848.96 197,848.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 197,848.96 197,848.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,029,207.70 1,029,207.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 1,029,207.70 1,029,207.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 243,465.48 243,465.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 243,465.48 243,465.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 243,465.48 243,465.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,511,479.69 3,511,479.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 93,957.08 93,957.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 93,957.08 93,957.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 3,417,522.61 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 3,417,522.61 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 931,587.44 931,587.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 795,118.08 795,118.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 795,118.08 795,118.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 136,469.36 136,469.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101501   行政运行 136,469.36 136,469.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 772,929.13 772,929.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 295,618.80 295,618.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 295,618.80 295,618.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 477,310.33 477,310.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 477,310.33 477,310.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 9,302,178.40 9,302,178.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,148,901.20 1,148,901.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 1,148,901.20 1,148,901.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 356,220.68 356,220.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 356,220.68 356,220.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 330,863.52 330,863.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 330,863.52 330,863.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 7,466,193.00 7,466,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 7,466,193.00 7,466,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—4.%d —
支出决算表
财决04表
编制单位:湘乡市壶天镇人民政府 2019年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 23,717,557.64 22,585,096.64 1,132,461.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7,537,437.70 6,404,976.70 1,132,461.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 112,990.20 112,990.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 112,990.20 112,990.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 116,719.56 116,719.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 116,719.56 116,719.56 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,407,072.50 4,274,611.50 1,132,461.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 4,274,611.50 4,274,611.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 1,132,461.00 0.00 1,132,461.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 871,447.74 871,447.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 871,447.74 871,447.74 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,029,207.70 1,029,207.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 1,029,207.70 1,029,207.70 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 1,346,580.00 1,346,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 243,465.48 243,465.48 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 243,465.48 243,465.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 243,465.48 243,465.48 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,511,479.69 3,511,479.69 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 93,957.08 93,957.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 93,957.08 93,957.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 3,417,522.61 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 3,417,522.61 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 931,587.44 931,587.44 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 795,118.08 795,118.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 795,118.08 795,118.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 136,469.36 136,469.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2101501   行政运行 136,469.36 136,469.36 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 772,929.13 772,929.13 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 295,618.80 295,618.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 295,618.80 295,618.80 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 477,310.33 477,310.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 477,310.33 477,310.33 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 9,374,078.20 9,374,078.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,148,901.20 1,148,901.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 1,148,901.20 1,148,901.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 356,220.68 356,220.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 356,220.68 356,220.68 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 420,365.32 420,365.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 420,365.32 420,365.32 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 7,448,591.00 7,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 7,448,591.00 7,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 4.%d —
支出决算明细表
财决05表
编制单位:湘乡市壶天镇人民政府 2019年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
合计 23,717,557.64 11,341,507.63 2,252,913.39 2,075,483.00 1,426,662.00 801,714.00 253,208.00 142,014.32 216,412.80 33,348.86 0.00 3,474,279.96 647,581.00 0.00 17,890.30 9,262,267.83 345,555.00 306,788.00 51,240.00 8,230.00 31,461.56 62,071.94 81,243.00 0.00 0.00 126,891.00 0.00 45,125.33 35,517.00 163,818.00 11,363.00 99,359.00 220,331.00 0.00 0.00 6,882,491.00 78,650.00 150,000.00 0.00 0.00 545,423.00 0.00 16,710.00 367,205.00 0.00 22,800.00 0.00 0.00 163,826.00 16,400.00 99,431.00 7,600.00 2,550.00 54,598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,608,577.18 100,000.00 82,530.00 413,012.18 865,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,257.00 0.00 0.00 0.00 1,138,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7,537,437.70 4,077,128.02 968,764.51 1,190,561.00 829,559.00 663,393.00 0.00 56,532.16 85,921.08 13,172.74 0.00 6,664.23 250,970.00 0.00 11,590.30 1,705,244.50 209,661.00 110,342.00 51,240.00 530.00 18,743.56 52,044.94 62,033.00 0.00 0.00 93,875.00 0.00 14,613.00 800.00 141,842.00 3,788.00 99,359.00 134,438.00 0.00 0.00 116,638.00 62,350.00 150,000.00 0.00 0.00 366,237.00 0.00 16,710.00 213,141.00 0.00 22,800.00 0.00 0.00 143,091.00 16,400.00 12,150.00 7,600.00 2,550.00 8,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,924.18 100,000.00 55,450.00 235,439.18 865,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,257.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 112,990.20 64,393.20 27,948.61 23,964.00 0.00 0.00 0.00 1,630.72 2,601.28 407.68 0.00 196.91 7,644.00 0.00 0.00 41,737.00 8,730.00 12,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,860.00 0.00 6,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 112,990.20 64,393.20 27,948.61 23,964.00 0.00 0.00 0.00 1,630.72 2,601.28 407.68 0.00 196.91 7,644.00 0.00 0.00 41,737.00 8,730.00 12,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,860.00 0.00 6,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 116,719.56 101,062.56 42,011.70 39,459.00 0.00 0.00 0.00 2,790.40 3,932.48 697.60 0.00 293.38 11,878.00 0.00 0.00 12,657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,657.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 116,719.56 101,062.56 42,011.70 39,459.00 0.00 0.00 0.00 2,790.40 3,932.48 697.60 0.00 293.38 11,878.00 0.00 0.00 12,657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,657.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,407,072.50 2,623,276.82 555,446.81 760,541.00 462,550.00 629,193.00 0.00 29,766.00 44,679.40 6,837.06 0.00 3,193.55 131,070.00 0.00 0.00 1,195,940.50 162,364.00 20,715.00 22,500.00 0.00 17,742.56 52,044.94 43,893.00 0.00 0.00 15,574.00 0.00 10,502.00 800.00 141,842.00 3,788.00 99,359.00 112,958.00 0.00 0.00 103,538.00 15,100.00 150,000.00 0.00 0.00 206,510.00 0.00 16,710.00 195,391.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 143,091.00 13,400.00 12,150.00 200.00 0.00 8,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392,464.18 100,000.00 48,590.00 230,839.18 865,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 4,274,611.50 2,512,376.82 444,546.81 760,541.00 462,550.00 629,193.00 0.00 29,766.00 44,679.40 6,837.06 0.00 3,193.55 131,070.00 0.00 0.00 1,140,157.50 162,364.00 20,715.00 22,500.00 0.00 17,742.56 40,609.94 40,645.00 0.00 0.00 15,574.00 0.00 10,502.00 800.00 141,842.00 3,788.00 99,359.00 76,458.00 0.00 0.00 103,538.00 12,100.00 150,000.00 0.00 0.00 204,910.00 0.00 16,710.00 195,391.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 143,091.00 13,400.00 12,150.00 200.00 0.00 8,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426,686.18 0.00 48,590.00 230,839.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 1,132,461.00 110,900.00 110,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965,778.00 100,000.00 0.00 0.00 865,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 871,447.74 555,942.74 198,112.17 226,916.00 0.00 34,200.00 0.00 13,361.28 20,041.92 3,100.98 0.00 1,904.09 57,516.00 0.00 790.30 172,905.00 24,744.00 12,711.00 28,740.00 530.00 1,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,758.00 0.00 4,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,920.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 871,447.74 555,942.74 198,112.17 226,916.00 0.00 34,200.00 0.00 13,361.28 20,041.92 3,100.98 0.00 1,904.09 57,516.00 0.00 790.30 172,905.00 24,744.00 12,711.00 28,740.00 530.00 1,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,758.00 0.00 4,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,920.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,029,207.70 732,452.70 145,245.22 139,681.00 367,009.00 0.00 0.00 8,983.76 14,666.00 2,129.42 0.00 1,076.30 42,862.00 0.00 10,800.00 282,005.00 13,823.00 64,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,517.00 0.00 0.00 50,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00 0.00 0.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00 89,680.00 0.00 0.00 14,750.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 1,029,207.70 732,452.70 145,245.22 139,681.00 367,009.00 0.00 0.00 8,983.76 14,666.00 2,129.42 0.00 1,076.30 42,862.00 0.00 10,800.00 282,005.00 13,823.00 64,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,517.00 0.00 0.00 50,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00 0.00 0.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00 89,680.00 0.00 0.00 14,750.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,346,580.00 695,985.00 0.00 15,240.00 597,103.00 46,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,370.00 0.00 0.00 0.00 512,450.00 86,670.00 163,520.00 0.00 0.00 1,388.00 0.00 9,910.00 0.00 0.00 15,588.00 0.00 3,367.00 2,717.00 21,836.00 5,935.00 0.00 58,707.00 0.00 0.00 73,399.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 53,113.00 0.00 0.00 71,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 68,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,944.00 0.00 27,080.00 39,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 1,346,580.00 695,985.00 0.00 15,240.00 597,103.00 46,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,370.00 0.00 0.00 0.00 512,450.00 86,670.00 163,520.00 0.00 0.00 1,388.00 0.00 9,910.00 0.00 0.00 15,588.00 0.00 3,367.00 2,717.00 21,836.00 5,935.00 0.00 58,707.00 0.00 0.00 73,399.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 53,113.00 0.00 0.00 71,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 68,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,944.00 0.00 27,080.00 39,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 1,346,580.00 695,985.00 0.00 15,240.00 597,103.00 46,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,370.00 0.00 0.00 0.00 512,450.00 86,670.00 163,520.00 0.00 0.00 1,388.00 0.00 9,910.00 0.00 0.00 15,588.00 0.00 3,367.00 2,717.00 21,836.00 5,935.00 0.00 58,707.00 0.00 0.00 73,399.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 53,113.00 0.00 0.00 71,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 68,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,944.00 0.00 27,080.00 39,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 243,465.48 228,265.48 87,939.01 66,624.00 0.00 9,800.00 12,387.00 7,389.36 10,141.08 1,764.18 0.00 1,020.85 31,200.00 0.00 0.00 8,085.00 1,977.00 0.00 0.00 0.00 1,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 243,465.48 228,265.48 87,939.01 66,624.00 0.00 9,800.00 12,387.00 7,389.36 10,141.08 1,764.18 0.00 1,020.85 31,200.00 0.00 0.00 8,085.00 1,977.00 0.00 0.00 0.00 1,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 243,465.48 228,265.48 87,939.01 66,624.00 0.00 9,800.00 12,387.00 7,389.36 10,141.08 1,764.18 0.00 1,020.85 31,200.00 0.00 0.00 8,085.00 1,977.00 0.00 0.00 0.00 1,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,511,479.69 3,511,479.69 35,529.27 26,808.00 0.00 0.00 12,387.00 2,585.60 3,878.40 611.12 0.00 3,417,896.30 11,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 93,957.08 93,957.08 35,529.27 26,808.00 0.00 0.00 12,387.00 2,585.60 3,878.40 611.12 0.00 373.69 11,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 93,957.08 93,957.08 35,529.27 26,808.00 0.00 0.00 12,387.00 2,585.60 3,878.40 611.12 0.00 373.69 11,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 3,417,522.61 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 3,417,522.61 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 931,587.44 547,347.44 190,075.46 137,472.00 0.00 68,373.00 50,411.00 13,568.64 20,352.96 3,213.54 0.00 1,972.84 61,908.00 0.00 0.00 321,292.00 38,348.00 25,706.00 0.00 7,700.00 10,042.00 10,027.00 9,300.00 0.00 0.00 13,808.00 0.00 3,047.00 0.00 140.00 0.00 0.00 27,186.00 0.00 0.00 70,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,263.00 0.00 0.00 62,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,620.00 0.00 6,280.00 0.00 0.00 46,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 795,118.08 451,529.08 150,639.84 110,220.00 0.00 68,373.00 41,834.00 10,808.00 16,212.00 2,566.40 0.00 1,567.84 49,308.00 0.00 0.00 280,641.00 38,348.00 25,706.00 0.00 7,700.00 10,042.00 10,027.00 9,300.00 0.00 0.00 12,378.00 0.00 3,047.00 0.00 140.00 0.00 0.00 27,186.00 0.00 0.00 33,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,703.00 0.00 0.00 62,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,620.00 0.00 6,280.00 0.00 0.00 46,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 795,118.08 451,529.08 150,639.84 110,220.00 0.00 68,373.00 41,834.00 10,808.00 16,212.00 2,566.40 0.00 1,567.84 49,308.00 0.00 0.00 280,641.00 38,348.00 25,706.00 0.00 7,700.00 10,042.00 10,027.00 9,300.00 0.00 0.00 12,378.00 0.00 3,047.00 0.00 140.00 0.00 0.00 27,186.00 0.00 0.00 33,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,703.00 0.00 0.00 62,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,620.00 0.00 6,280.00 0.00 0.00 46,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 136,469.36 95,818.36 39,435.62 27,252.00 0.00 0.00 8,577.00 2,760.64 4,140.96 647.14 0.00 405.00 12,600.00 0.00 0.00 40,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101501   行政运行 136,469.36 95,818.36 39,435.62 27,252.00 0.00 0.00 8,577.00 2,760.64 4,140.96 647.14 0.00 405.00 12,600.00 0.00 0.00 40,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 772,929.13 368,614.80 180,078.13 93,972.00 0.00 13,876.00 7,706.00 8,963.84 13,445.76 2,130.38 0.00 1,282.69 40,860.00 0.00 6,300.00 266,605.33 8,899.00 7,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,098.33 32,000.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 295,618.80 295,618.80 120,958.13 93,972.00 0.00 0.00 7,706.00 8,963.84 13,445.76 2,130.38 0.00 1,282.69 40,860.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 295,618.80 295,618.80 120,958.13 93,972.00 0.00 0.00 7,706.00 8,963.84 13,445.76 2,130.38 0.00 1,282.69 40,860.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 477,310.33 72,996.00 59,120.00 0.00 0.00 13,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266,605.33 8,899.00 7,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,098.33 32,000.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 477,310.33 72,996.00 59,120.00 0.00 0.00 13,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266,605.33 8,899.00 7,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,098.33 32,000.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 9,374,078.20 1,912,687.20 790,527.01 544,806.00 0.00 0.00 170,317.00 52,974.72 82,673.52 12,456.90 0.00 8,073.05 250,859.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,148,901.20 1,136,101.20 458,479.30 312,444.00 0.00 0.00 129,675.00 31,702.40 47,553.60 7,456.16 0.00 4,694.74 144,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 1,148,901.20 1,136,101.20 458,479.30 312,444.00 0.00 0.00 129,675.00 31,702.40 47,553.60 7,456.16 0.00 4,694.74 144,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 356,220.68 356,220.68 150,628.27 106,368.00 0.00 0.00 20,435.00 10,601.60 15,902.40 2,501.06 0.00 1,556.35 48,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 356,220.68 356,220.68 150,628.27 106,368.00 0.00 0.00 20,435.00 10,601.60 15,902.40 2,501.06 0.00 1,556.35 48,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 420,365.32 420,365.32 181,419.44 125,994.00 0.00 0.00 20,207.00 10,670.72 19,217.52 2,499.68 0.00 1,821.96 58,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 420,365.32 420,365.32 181,419.44 125,994.00 0.00 0.00 20,207.00 10,670.72 19,217.52 2,499.68 0.00 1,821.96 58,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 7,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 7,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表为自动生成表。
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基本支出决算明细表
财决05-1表
编制单位:湘乡市壶天镇人民政府 2019年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
合计 22,585,096.64 11,230,607.63 2,142,013.39 2,075,483.00 1,426,662.00 801,714.00 253,208.00 142,014.32 216,412.80 33,348.86 0.00 3,474,279.96 647,581.00 0.00 17,890.30 9,206,484.83 345,555.00 306,788.00 51,240.00 8,230.00 31,461.56 50,636.94 77,995.00 0.00 0.00 126,891.00 0.00 45,125.33 35,517.00 163,818.00 11,363.00 99,359.00 183,831.00 0.00 0.00 6,882,491.00 75,650.00 150,000.00 0.00 0.00 543,823.00 0.00 16,710.00 367,205.00 0.00 22,800.00 0.00 0.00 163,826.00 16,400.00 99,431.00 7,600.00 2,550.00 54,598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642,799.18 0.00 82,530.00 413,012.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,257.00 1,138,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,404,976.70 3,966,228.02 857,864.51 1,190,561.00 829,559.00 663,393.00 0.00 56,532.16 85,921.08 13,172.74 0.00 6,664.23 250,970.00 0.00 11,590.30 1,649,461.50 209,661.00 110,342.00 51,240.00 530.00 18,743.56 40,609.94 58,785.00 0.00 0.00 93,875.00 0.00 14,613.00 800.00 141,842.00 3,788.00 99,359.00 97,938.00 0.00 0.00 116,638.00 59,350.00 150,000.00 0.00 0.00 364,637.00 0.00 16,710.00 213,141.00 0.00 22,800.00 0.00 0.00 143,091.00 16,400.00 12,150.00 7,600.00 2,550.00 8,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438,146.18 0.00 55,450.00 235,439.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,257.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 112,990.20 64,393.20 27,948.61 23,964.00 0.00 0.00 0.00 1,630.72 2,601.28 407.68 0.00 196.91 7,644.00 0.00 0.00 41,737.00 8,730.00 12,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,860.00 0.00 6,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 112,990.20 64,393.20 27,948.61 23,964.00 0.00 0.00 0.00 1,630.72 2,601.28 407.68 0.00 196.91 7,644.00 0.00 0.00 41,737.00 8,730.00 12,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,860.00 0.00 6,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 116,719.56 101,062.56 42,011.70 39,459.00 0.00 0.00 0.00 2,790.40 3,932.48 697.60 0.00 293.38 11,878.00 0.00 0.00 12,657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,657.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 116,719.56 101,062.56 42,011.70 39,459.00 0.00 0.00 0.00 2,790.40 3,932.48 697.60 0.00 293.38 11,878.00 0.00 0.00 12,657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,657.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,274,611.50 2,512,376.82 444,546.81 760,541.00 462,550.00 629,193.00 0.00 29,766.00 44,679.40 6,837.06 0.00 3,193.55 131,070.00 0.00 0.00 1,140,157.50 162,364.00 20,715.00 22,500.00 0.00 17,742.56 40,609.94 40,645.00 0.00 0.00 15,574.00 0.00 10,502.00 800.00 141,842.00 3,788.00 99,359.00 76,458.00 0.00 0.00 103,538.00 12,100.00 150,000.00 0.00 0.00 204,910.00 0.00 16,710.00 195,391.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 143,091.00 13,400.00 12,150.00 200.00 0.00 8,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426,686.18 0.00 48,590.00 230,839.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 4,274,611.50 2,512,376.82 444,546.81 760,541.00 462,550.00 629,193.00 0.00 29,766.00 44,679.40 6,837.06 0.00 3,193.55 131,070.00 0.00 0.00 1,140,157.50 162,364.00 20,715.00 22,500.00 0.00 17,742.56 40,609.94 40,645.00 0.00 0.00 15,574.00 0.00 10,502.00 800.00 141,842.00 3,788.00 99,359.00 76,458.00 0.00 0.00 103,538.00 12,100.00 150,000.00 0.00 0.00 204,910.00 0.00 16,710.00 195,391.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 143,091.00 13,400.00 12,150.00 200.00 0.00 8,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426,686.18 0.00 48,590.00 230,839.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 871,447.74 555,942.74 198,112.17 226,916.00 0.00 34,200.00 0.00 13,361.28 20,041.92 3,100.98 0.00 1,904.09 57,516.00 0.00 790.30 172,905.00 24,744.00 12,711.00 28,740.00 530.00 1,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,758.00 0.00 4,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,920.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 871,447.74 555,942.74 198,112.17 226,916.00 0.00 34,200.00 0.00 13,361.28 20,041.92 3,100.98 0.00 1,904.09 57,516.00 0.00 790.30 172,905.00 24,744.00 12,711.00 28,740.00 530.00 1,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,758.00 0.00 4,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,920.00 0.00 0.00 13,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,029,207.70 732,452.70 145,245.22 139,681.00 367,009.00 0.00 0.00 8,983.76 14,666.00 2,129.42 0.00 1,076.30 42,862.00 0.00 10,800.00 282,005.00 13,823.00 64,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,517.00 0.00 0.00 50,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00 0.00 0.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00 89,680.00 0.00 0.00 14,750.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 1,029,207.70 732,452.70 145,245.22 139,681.00 367,009.00 0.00 0.00 8,983.76 14,666.00 2,129.42 0.00 1,076.30 42,862.00 0.00 10,800.00 282,005.00 13,823.00 64,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,517.00 0.00 0.00 50,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00 0.00 0.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00 89,680.00 0.00 0.00 14,750.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,346,580.00 695,985.00 0.00 15,240.00 597,103.00 46,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,370.00 0.00 0.00 0.00 512,450.00 86,670.00 163,520.00 0.00 0.00 1,388.00 0.00 9,910.00 0.00 0.00 15,588.00 0.00 3,367.00 2,717.00 21,836.00 5,935.00 0.00 58,707.00 0.00 0.00 73,399.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 53,113.00 0.00 0.00 71,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 68,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,944.00 0.00 27,080.00 39,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 1,346,580.00 695,985.00 0.00 15,240.00 597,103.00 46,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,370.00 0.00 0.00 0.00 512,450.00 86,670.00 163,520.00 0.00 0.00 1,388.00 0.00 9,910.00 0.00 0.00 15,588.00 0.00 3,367.00 2,717.00 21,836.00 5,935.00 0.00 58,707.00 0.00 0.00 73,399.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 53,113.00 0.00 0.00 71,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 68,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,944.00 0.00 27,080.00 39,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 1,346,580.00 695,985.00 0.00 15,240.00 597,103.00 46,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,370.00 0.00 0.00 0.00 512,450.00 86,670.00 163,520.00 0.00 0.00 1,388.00 0.00 9,910.00 0.00 0.00 15,588.00 0.00 3,367.00 2,717.00 21,836.00 5,935.00 0.00 58,707.00 0.00 0.00 73,399.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 53,113.00 0.00 0.00 71,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 68,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,944.00 0.00 27,080.00 39,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 243,465.48 228,265.48 87,939.01 66,624.00 0.00 9,800.00 12,387.00 7,389.36 10,141.08 1,764.18 0.00 1,020.85 31,200.00 0.00 0.00 8,085.00 1,977.00 0.00 0.00 0.00 1,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 243,465.48 228,265.48 87,939.01 66,624.00 0.00 9,800.00 12,387.00 7,389.36 10,141.08 1,764.18 0.00 1,020.85 31,200.00 0.00 0.00 8,085.00 1,977.00 0.00 0.00 0.00 1,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 243,465.48 228,265.48 87,939.01 66,624.00 0.00 9,800.00 12,387.00 7,389.36 10,141.08 1,764.18 0.00 1,020.85 31,200.00 0.00 0.00 8,085.00 1,977.00 0.00 0.00 0.00 1,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,511,479.69 3,511,479.69 35,529.27 26,808.00 0.00 0.00 12,387.00 2,585.60 3,878.40 611.12 0.00 3,417,896.30 11,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 93,957.08 93,957.08 35,529.27 26,808.00 0.00 0.00 12,387.00 2,585.60 3,878.40 611.12 0.00 373.69 11,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 93,957.08 93,957.08 35,529.27 26,808.00 0.00 0.00 12,387.00 2,585.60 3,878.40 611.12 0.00 373.69 11,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 3,417,522.61 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 3,417,522.61 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,417,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 931,587.44 547,347.44 190,075.46 137,472.00 0.00 68,373.00 50,411.00 13,568.64 20,352.96 3,213.54 0.00 1,972.84 61,908.00 0.00 0.00 321,292.00 38,348.00 25,706.00 0.00 7,700.00 10,042.00 10,027.00 9,300.00 0.00 0.00 13,808.00 0.00 3,047.00 0.00 140.00 0.00 0.00 27,186.00 0.00 0.00 70,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,263.00 0.00 0.00 62,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,620.00 0.00 6,280.00 0.00 0.00 46,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 795,118.08 451,529.08 150,639.84 110,220.00 0.00 68,373.00 41,834.00 10,808.00 16,212.00 2,566.40 0.00 1,567.84 49,308.00 0.00 0.00 280,641.00 38,348.00 25,706.00 0.00 7,700.00 10,042.00 10,027.00 9,300.00 0.00 0.00 12,378.00 0.00 3,047.00 0.00 140.00 0.00 0.00 27,186.00 0.00 0.00 33,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,703.00 0.00 0.00 62,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,620.00 0.00 6,280.00 0.00 0.00 46,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 795,118.08 451,529.08 150,639.84 110,220.00 0.00 68,373.00 41,834.00 10,808.00 16,212.00 2,566.40 0.00 1,567.84 49,308.00 0.00 0.00 280,641.00 38,348.00 25,706.00 0.00 7,700.00 10,042.00 10,027.00 9,300.00 0.00 0.00 12,378.00 0.00 3,047.00 0.00 140.00 0.00 0.00 27,186.00 0.00 0.00 33,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,703.00 0.00 0.00 62,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,620.00 0.00 6,280.00 0.00 0.00 46,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 136,469.36 95,818.36 39,435.62 27,252.00 0.00 0.00 8,577.00 2,760.64 4,140.96 647.14 0.00 405.00 12,600.00 0.00 0.00 40,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101501   行政运行 136,469.36 95,818.36 39,435.62 27,252.00 0.00 0.00 8,577.00 2,760.64 4,140.96 647.14 0.00 405.00 12,600.00 0.00 0.00 40,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 772,929.13 368,614.80 180,078.13 93,972.00 0.00 13,876.00 7,706.00 8,963.84 13,445.76 2,130.38 0.00 1,282.69 40,860.00 0.00 6,300.00 266,605.33 8,899.00 7,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,098.33 32,000.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 295,618.80 295,618.80 120,958.13 93,972.00 0.00 0.00 7,706.00 8,963.84 13,445.76 2,130.38 0.00 1,282.69 40,860.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 295,618.80 295,618.80 120,958.13 93,972.00 0.00 0.00 7,706.00 8,963.84 13,445.76 2,130.38 0.00 1,282.69 40,860.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 477,310.33 72,996.00 59,120.00 0.00 0.00 13,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266,605.33 8,899.00 7,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,098.33 32,000.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 477,310.33 72,996.00 59,120.00 0.00 0.00 13,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266,605.33 8,899.00 7,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,098.33 32,000.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 137,709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 9,374,078.20 1,912,687.20 790,527.01 544,806.00 0.00 0.00 170,317.00 52,974.72 82,673.52 12,456.90 0.00 8,073.05 250,859.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,148,901.20 1,136,101.20 458,479.30 312,444.00 0.00 0.00 129,675.00 31,702.40 47,553.60 7,456.16 0.00 4,694.74 144,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 1,148,901.20 1,136,101.20 458,479.30 312,444.00 0.00 0.00 129,675.00 31,702.40 47,553.60 7,456.16 0.00 4,694.74 144,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 356,220.68 356,220.68 150,628.27 106,368.00 0.00 0.00 20,435.00 10,601.60 15,902.40 2,501.06 0.00 1,556.35 48,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 356,220.68 356,220.68 150,628.27 106,368.00 0.00 0.00 20,435.00 10,601.60 15,902.40 2,501.06 0.00 1,556.35 48,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 420,365.32 420,365.32 181,419.44 125,994.00 0.00 0.00 20,207.00 10,670.72 19,217.52 2,499.68 0.00 1,821.96 58,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 420,365.32 420,365.32 181,419.44 125,994.00 0.00 0.00 20,207.00 10,670.72 19,217.52 2,499.68 0.00 1,821.96 58,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 7,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 7,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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项目支出决算明细表
财决05-2表
编制单位:湘乡市壶天镇人民政府 2019年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 二级项目类别 一级项目名称 一级项目代码 基建项目属性 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
合计 1,132,461.00 110,900.00 110,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965,778.00 100,000.00 0.00 0.00 865,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出           1,132,461.00 110,900.00 110,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965,778.00 100,000.00 0.00 0.00 865,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务           1,132,461.00 110,900.00 110,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965,778.00 100,000.00 0.00 0.00 865,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务           1,132,461.00 110,900.00 110,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965,778.00 100,000.00 0.00 0.00 865,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 政府项目         其他主管部门安排的基建项目 1,132,461.00 110,900.00 110,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965,778.00 100,000.00 0.00 0.00 865,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00