索引号:4303000006/2023-1228797 发布机构:东山办事处 发布目录:财政信息

湘乡市东山街道办事处2023年度财政预算公开

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2023-07-20 10:48
2023年部门预算基本情况
单位名称   备注
单位主要职责 (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施建设规划,部署重点项目建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)、创建“平安”东山。(6)完成上级政府交办的其它事项。   
在职人员人数 133  
其中:公务员及参公人员数 43  
其中:非参公事业人员数 90  
离退休人员数 37  
其中:离休人员数 0  
公车实有数 0  
享受遗属补助人数 7  
享受其他补助人数 0  
部门预算支出总表
金额单位:元
功能科目 单位代码 单位名称(项目名称) 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助
                           
        东山街道办事处 24,012,062 13,766,668       10,245,394      
        东山街道办事处 24,012,062 13,766,668 11,378,242 2,322,186 66,240        
        一、人员类 11,378,242 11,378,242 11,378,242   66,240        
          工资性支出     8,285,016            
201 03 02 行政运行    基本工资     5,238,720            
201 03 02 行政运行    绩效工资     1,954,272            
201 03 02 行政运行    奖金     145,344            
201 03 02 行政运行    津贴补贴     946,680            
          对个人和家庭补助 66,240 66,240     66,240        
      行政运行    离休费                  
201 03 02 行政运行 遗属补助         66,240        
          社会保险缴费     2,099,024            
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出    机关事业单位基本养老保险缴费     1,311,241            
208 99 99 其他社会保障和就业支出    其他社会保障缴费     91,186            
210 11 01 行政单位医疗    职工基本医疗保险缴费     696,597            
          住房公积金     994,202            
221 02 01 住房公积金    住房公积金     994,202            
        二、运转(公用)类 2,322,186 2,322,186   2,322,186          
201 03 01 行政运行   公用经费       2,322,186          
        四、特定目标类 10,245,394         10,245,394      
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 村级运转           4,039,800      
201 03 02 一般行政管理事务 其它           500,000      
201 03 02 一般行政管理事务 人大专项           50,000      
201 03 02 一般行政管理事务 党代会、人代会、人大代表、政协、工青妇等           100,000      
201 03 02 一般行政管理事务 民兵及征兵专项           50,000      
213 01 01 农业农村行政运行 计划生育事务           45,544      
201 03 02 一般行政管理事务 安全生产及社会综合治理           2,000,025      
213 01 01 农业农村行政运行 人居环境保护           1,460,025      
201 06 01 财政事务行政运行 总部经济税收支出           2000000      
收支总表
单位:
金额单位:元
收入 支出
项目 本年预算 项目(按功能分类) 本年预算 项目(按部门预算经济分类) 本年预算 项目(按政府预算经济分类) 本年预算
一、一般公共预算拨款收入 19,012,062 (一)一般公共服务支出 10,962,062 一、基本支出 13,766,668 一、机关工资福利支出 11,378,242
      经费拨款 19,012,062 (二)外交支出         工资福利支出 11,378,242 二、机关商品和服务支出 8,527,780
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (三)国防支出         商品和服务支出 2,322,186 三、机关资本性支出(一)  
        专项收入   (四)公共安全支出 1,500,000       对个人和家庭的补助 66,240 四、机关资本性支出(二)  
        行政事业性收费收入   (五)教育支出   二、项目支出 10,245,394 五、对事业单位经常性补助  
        罚没收入   (六)科学技术支出         按项目管理的工资福利支出   六、对事业单位资本性补助  
        国有资本经营收入   (七)文化旅游体育与传媒支出 450,000       按项目管理的商品和服务支出 5,245,394 七、对企业补助  
        国有资源(资产)有偿使用收入   (八)社会保障和就业支出 1,000,000       按项目管理的对个人和家庭的补助   八、对企业资本性支出  
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入   (九)卫生健康支出 900,000       债务利息及费用支出   九、对个人和家庭的补助 66,240
二、政府性基金预算拨款收入   (十)节能环保支出         资本性支出(基本建设)   十、对社会保障基金补助  
三、纳入财政专户管理资金收入   (十一)城乡社区支出 2,000,000       资本性支出   十一、债务利息及费用支出  
教育收费收入   (十二)农林水支出 7,200,000       对企业补助(基本建设)   十二、债务还本支出  
其他收入   (十三)交通运输支出         对企业补助   十四、转移性支出  
四、未纳入财政专户管理资金收入   (十四)资源勘探工业信息等支出         对社会保障基金补助   十五、其他支出 4,039,800
事业收入   (十五)商业服务业等支出         其他支出 5,000,000    
经营收入   (十六)金融支出          
其他收入   (十七)援助其他地区支出          
五、上级财政补助收入 5,000,000 (十八)自然资源海洋气象等支出          
六、附属单位缴款收入   (十九)住房保障支出          
    (二十)粮油物资储备支出          
    (二十一)灾害防治及应急管理支出          
    (二十二)预备费          
    (二十三)其他支出          
    (二十四)转移性支出          
    (二十五)债务还本支出   三、事业单位经营服务支出      
    (二十六)债务付息支出          
    (二十七)债务发行费用支出          
    (二十八)抗疫特别国债安排的支出          
本 年 收 入 合 计 24,012,062 本 年 支 出 合 计 24,012,062 本 年 支 出 合 计 24,012,062 本 年 支 出 合 计 24,012,062
上年结转结余   年终结转结余   年终结转结余   年终结转结余  
      24,012,062       24,012,062       24,012,062       24,012,062
2023年预算支出表(政府预算支出经济分类)
单位:元
科目编码 科目名称 2023年预算数
合计 基本支出 项目支出
小计 人员类 运转类(公用) 小计 运转其他类 特定目标类
              计: 24,012,062 13,766,668 11,444,482 2,322,186 10,245,394 4,039,800 6,205,594
501   机关工资福利支出 11,378,242 11,378,242 11,378,242        
  01 工资奖金津补贴 8,285,016 8,285,016 8,285,016        
  02 社会保障缴费 2,099,024 2,099,024 2099024        
  03 住房公积金 994,202 994,202 994202        
502   机关商品和服务支出 12,567,580 2,322,186   2,322,186      
  01 办公经费 2,034,186 2,034,186   2,034,186      
  02 会议费 30,000 30,000   30,000      
  03 培训费 20,000 20,000   20,000      
  05 委托业务费 558,025 228,000   228,000     330,025
  06 公务接待费 10,000 10,000   10,000      
  99 其它商品和服务支出 9,915,369       9,915,369 4,039,800 5,875,569
509   对个人和家庭的补助 66,240 66,240 66,240        
  01 社会福利和救助 66,240 66,240 66,240        
                   
                   
                   
项目支出表
金额单位:元
功能科目编码 项目名称 金额
总计
合计 10,245,394
213 07 05 村级运转 4,039,800
201 03 01 其它 500,000
201 03 02 人大专项 50,000
201 03 02 党代会、人代会、人大代表、政协、工青妇等 100,000
201 03 02 民兵及征兵专项 50,000
210 07 01 计划生育事务 45,544
201 03 02 安全生产及社会综合治理 2,000,025
212 01 01 人居环境保护 1,460,025
201 06 01 总部经济税收支出 2,000,000
         

 
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